借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額428541.78 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出213523.97 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額637726.92 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅868.69

老師,比如2月份本公司銷售開票金額20000元,增值稅銷項(xiàng)稅額1651.38元,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額600元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額69.03元,3月初在增值稅抵扣勾選??平臺勾選了一張進(jìn)項(xiàng)稅額為1832.65元發(fā)票,這一系列的業(yè)務(wù),具體分錄應(yīng)該怎么處理?
一般納稅人,本月銷項(xiàng)稅額30萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額50萬元,說明期末不需要繳納增值稅,而且留底稅額20萬元,但是期末分錄怎么做呢
22.某一般納稅企業(yè),本月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額30萬元,銷項(xiàng)稅額70萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4萬元,交納本月增值稅30萬元,則月末結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交未交的增值稅為()A.20萬元B.12萬元C.6萬元D.14萬元
22.某一般納稅企業(yè),本月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額30萬元,銷項(xiàng)稅額70萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4萬元,交納本月增值稅30萬元,則月末結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交未交的增值稅為()A.20萬元B.12萬元C.6萬元D.14萬元
一般納稅人,銷項(xiàng)稅500元,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證已抵扣200元,未認(rèn)證未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額100元,繳納增值稅300元,分錄怎么做
老師想咨詢一下,我是跨區(qū)域報(bào)稅,有6600多平的門面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呢
說錯(cuò)了吧?賣給企業(yè)交稅吧?
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀


對了還有上期留底3470.14需要在這筆業(yè)務(wù)分錄中體現(xiàn)嗎?
留抵稅額您上月怎么做賬的呢