借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額428541.78 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出213523.97 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額637726.92 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅868.69
老師,比如2月份本公司銷(xiāo)售開(kāi)票金額20000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額1651.38元,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額600元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額69.03元,3月初在增值稅抵扣勾選??平臺(tái)勾選了一張進(jìn)項(xiàng)稅額為1832.65元發(fā)票,這一系列的業(yè)務(wù),具體分錄應(yīng)該怎么處理?
一般納稅人,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額30萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額50萬(wàn)元,說(shuō)明期末不需要繳納增值稅,而且留底稅額20萬(wàn)元,但是期末分錄怎么做呢
22.某一般納稅企業(yè),本月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額30萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額70萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4萬(wàn)元,交納本月增值稅30萬(wàn)元,則月末結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交未交的增值稅為()A.20萬(wàn)元B.12萬(wàn)元C.6萬(wàn)元D.14萬(wàn)元
22.某一般納稅企業(yè),本月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額30萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額70萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4萬(wàn)元,交納本月增值稅30萬(wàn)元,則月末結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交未交的增值稅為()A.20萬(wàn)元B.12萬(wàn)元C.6萬(wàn)元D.14萬(wàn)元
一般納稅人,銷(xiāo)項(xiàng)稅500元,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證已抵扣200元,未認(rèn)證未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額100元,繳納增值稅300元,分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)建廠房購(gòu)材料購(gòu)配件還有工程款是計(jì)入其他應(yīng)付還是應(yīng)付
老師,做公司內(nèi)賬,需要從代賬那里拿相關(guān)資料(作為期初數(shù)據(jù))嗎?
老師 我們公司人員保險(xiǎn)和工資都在股東公司列支,這種情況可以和股東公司掛往來(lái) 所產(chǎn)生的費(fèi)用做所得稅說(shuō)前扣除嗎?
老師 預(yù)收賬款能跨年嗎
你好老師,房產(chǎn)稅和土地稅在電子稅務(wù)局上怎么采集申報(bào)
稅局說(shuō)我們公司享受六稅兩費(fèi)政策,讓修改報(bào)表,具體我要修改增值稅報(bào)表哪里呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們給一個(gè)總公司開(kāi)票,但是是分公司給回款的,客戶給了我們一個(gè)代付款的說(shuō)明。這個(gè)有沒(méi)有影響
公司購(gòu)混動(dòng)電動(dòng)車(chē)需要繳車(chē)輛購(gòu)置稅嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下電子承兌匯票票據(jù)狀態(tài)顯示,已到期已作廢 是這張票據(jù)就不用入賬是嗎
老師,勞務(wù)公司可以辦油卡,讓加油站開(kāi)專(zhuān)票進(jìn)來(lái)嗎?公司需要進(jìn)項(xiàng)票
對(duì)了還有上期留底3470.14需要在這筆業(yè)務(wù)分錄中體現(xiàn)嗎?
留抵稅額您上月怎么做賬的呢