您好,您的問(wèn)題回復(fù)如下: 1、針對(duì)上個(gè)季度開(kāi)票,本月需要紅沖的情況,在報(bào)稅方面,需要遵循一般的紅沖和報(bào)稅流程。首先,確保有上月開(kāi)具的發(fā)票和需要紅沖的原因,如發(fā)票有誤或客戶退貨等情況。其次,聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān),咨詢具體的操作規(guī)定和所需的文件。接下來(lái),根據(jù)稅務(wù)部門(mén)的要求,可能需要填寫(xiě)紅沖申請(qǐng)表或類似的表格,詳細(xì)說(shuō)明紅沖的原因及涉及的發(fā)票信息。提交申請(qǐng)后,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)審核申請(qǐng),如果符合規(guī)定,會(huì)批準(zhǔn)進(jìn)行紅沖操作。 2、在紅沖操作完成后,你需要更新會(huì)計(jì)記錄,確保賬目準(zhǔn)確反映發(fā)票的紅沖情況。并在當(dāng)月的納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅,將已經(jīng)開(kāi)具的紅字發(fā)票信息填入納稅申報(bào)表中。完成這些步驟后,你將能夠進(jìn)行正常的報(bào)稅操作。 3、至于多繳稅款的退回問(wèn)題,通常情況下,退稅的時(shí)間取決于多個(gè)因素,包括稅務(wù)局的處理速度、申請(qǐng)的時(shí)間、銀行的處理時(shí)間等。稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自接到納稅人退還申請(qǐng)之日起30日內(nèi)查實(shí)并辦理退還手續(xù)。在實(shí)際操作中,如果退稅申請(qǐng)無(wú)誤,退稅通常會(huì)在一定時(shí)間內(nèi)到賬,但這個(gè)時(shí)間可能會(huì)因?yàn)槎悇?wù)局的工作量、系統(tǒng)的維護(hù)、節(jié)假日等因素而有所延長(zhǎng)。 4、如果退稅申請(qǐng)需要人工審核或補(bǔ)充材料,可能會(huì)需要更長(zhǎng)的時(shí)間。如果退稅申請(qǐng)?jiān)谀甓葏R算清繳期內(nèi)提交,且稅務(wù)局審核通過(guò),通常會(huì)在當(dāng)月或次月內(nèi)到賬。 以上是相關(guān)問(wèn)題回復(fù),希望能夠幫到您。
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模上個(gè)季度開(kāi)超了,已扣稅,10月紅沖9月的發(fā)票,則上季度就達(dá)不到起征點(diǎn),如果這個(gè)季度不開(kāi)超,能不能申請(qǐng)退稅?怎么辦理?謝謝
上個(gè)季度銷售70萬(wàn)稅款已交其中20萬(wàn)這個(gè)季度沖紅后又開(kāi)了20萬(wàn)申報(bào)時(shí)如何申報(bào)
老師好,第三季度有開(kāi)5個(gè)點(diǎn)房租發(fā)票,也有紅沖的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,第三季度免稅開(kāi)票超過(guò)50萬(wàn),所以按5個(gè)點(diǎn)的那個(gè)金額申報(bào)增值稅了,第四季度房租發(fā)票紅沖了,也開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的紅沖,那第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要將第三季度紅沖的1個(gè)點(diǎn)的增值稅也一起申請(qǐng)退稅,還是就只申請(qǐng)第四季度的紅沖的。
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)季度專票+普票開(kāi)超30萬(wàn)繳納了稅費(fèi),那這個(gè)季度紅沖了上個(gè)季度的普票,如是紅沖了再開(kāi)出普票不超30萬(wàn)的情況下能退稅嗎?
小規(guī)模按照季度申報(bào)增值稅 先開(kāi)具了專票之后,下個(gè)月紅沖,季報(bào)的時(shí)候還會(huì)繳納稅款么?
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算?
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司幫別人價(jià)格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費(fèi),我這進(jìn)出庫(kù)分錄怎么做?
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時(shí)我要按多少調(diào)整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人啊
老師,一個(gè)人在兩家單位報(bào)個(gè)稅,那累計(jì)減除費(fèi)用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計(jì)減除費(fèi)用有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師:企業(yè)這個(gè)月要注消,現(xiàn)在得申報(bào)企業(yè)所得稅季度表和年報(bào)表,就是企業(yè)從去年開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在是沒(méi)有實(shí)繳的,費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,把其他應(yīng)付款清零,轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是填在季報(bào),還是填在這個(gè)年報(bào)呢?如果填季報(bào),就會(huì)造成要收稅。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做