您好!這個(gè)不能稅前扣除。 稅前扣除就是可以減少利潤,少交所得稅

稅款滯納金可以所得稅前扣除嗎?
公司職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)逾期產(chǎn)生的滯納金”也不可以在企業(yè)所得稅稅前扣除對(duì)吧????
補(bǔ)交以前年度的所得稅,和產(chǎn)生的罰款滯納金,都有進(jìn)入什么科目,哪些可以稅前扣除
補(bǔ)繳以前年度的稅費(fèi)產(chǎn)生的滯納金可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,繳納稅款逾期了產(chǎn)生滯納金可以抵扣所得稅嗎?什么是稅前扣除,什么稅稅后扣除所得稅
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個(gè)崗位做過的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。
所得稅季報(bào),附報(bào)事項(xiàng)的職工薪酬是填哪個(gè)數(shù)據(jù)?這個(gè)季度的嗎?累計(jì)的?


老師,可以舉例子嗎?什么時(shí)候是稅前,什么時(shí)候是稅后,經(jīng)常用的
老師。為什么年度所得滯納金反而調(diào)減了嗎?
你好!比如你現(xiàn)在喲20塊沒有發(fā)票,做的利潤是100,那么繳稅的時(shí)候,按120塊利潤繳稅 這個(gè)稅是說的所得稅,計(jì)算所得稅的時(shí)候是不是可以扣
好的。老師為什么年度所得滯納金反而調(diào)減了嗎?
你好!這個(gè)老師不清楚,你在哪兒看到的