您好,這個的話,是不能扣除的

老師,請問補繳以前年度虧損企業(yè)所得稅,有滯納金,這樣做可以嗎?滯納金需要做以前年度損益調(diào)整嗎?
稽查查補的企業(yè)所得稅罰款、滯納金可以稅前扣除嗎
老師,今年更正申報去年所得稅,補繳的所得稅和滯納金,分錄可以這么做嗎?實際所得稅通過應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅過度到以前年度損益,滯納金直接借以前年度貸銀行存款?
請問補稅款產(chǎn)生的滯納金能在企業(yè)所得稅前扣除嘛?
補交以前年度的所得稅,和產(chǎn)生的罰款滯納金,都有進入什么科目,哪些可以稅前扣除
老師,超市進貨商品特別雜的話,要發(fā)票也是進什么開什么是嗎?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)的實收資本填認繳還是實繳
老師:工廠開了8年,現(xiàn)在有一個股東要退股那么按什么給他計算退股應(yīng)分的股金?另外新人入股又該怎么計算他入股多少錢?
車輛是公司的,現(xiàn)在車輛用于其他公司,過路費開其他公司抬頭,這個能正常報銷吧?
你好,老師,我們公司在速賣通出口平臺銷售商品,我司是小規(guī)模納稅人,但是現(xiàn)在取不回來成本票,能收匯,申報增值稅是免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷啊
老師,請問帶貨達人可以個人開票,然后是商家按勞務(wù)報酬申報個稅嗎?
外貿(mào)公司應(yīng)收款6萬,報關(guān)金額也是6萬,實際收款3萬,客戶有3萬是以前年度的返利,這個賬改怎么做?要準備什么材料
老師給供貨商打款多打了11893.82元,然后供貨商把款退回來了11894元,多出來的0.18元怎么做賬
老師,收據(jù)可以作為轉(zhuǎn)賬依據(jù)嗎?對方的收入我需要代扣代繳所得稅嗎?
您好,請問勞務(wù)報酬我們是按照月份報的收入,但是我下個月還會報。比如我這個月報3萬。下月報3萬。那我們交稅的話,是按照累計嗎?按年累計交嗎?因為他按照月累計是不超過5萬,那按照年就超過了,稅就不一樣了
老師,怎么做賬?
這個就是借營業(yè)外支出貸銀行存款
明細科目應(yīng)該設(shè)什么?
明細科目的話,就寫稅收滯納金
老師,可以不寫稅收滯納金,寫稅費嗎?
這個是不可以的哈