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老師,我24年1月份進項發(fā)票100萬,留抵90萬,現(xiàn)在審報季度印花稅,需要把認證的進項發(fā)票都繳納印花稅,對嗎?

2024-04-09 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-09 15:15

你好,這個不一定要看合同是怎樣簽訂的印花稅是看合同沒有合同的看具體金額。

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齊紅老師 解答 2024-04-09 15:15

再有印花稅也不是所有業(yè)務(wù)都要交。

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快賬用戶6939 追問 2024-04-09 15:16

都是購銷啊

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齊紅老師 解答 2024-04-09 15:16

購銷合同就按采購合同銷售合同上的金額乘以3/10000繳納印花稅。 和認證沒認證沒有關(guān)系。

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印花稅不看發(fā)票,看你簽訂的合同的金額。
2024-04-09
你好,這個不一定要看合同是怎樣簽訂的印花稅是看合同沒有合同的看具體金額。
2024-04-09
跟進項稅沒關(guān)系的哈。只跟購入和銷售貨物的不含稅金額合計申報印花稅
2024-04-09
你好,采購需要申報印花稅。買賣合同的印花稅: 有合同的,按合同金額申報印花稅 沒合同的,按實際購銷合計金額申報印花稅
2022-10-18
你好沒認證的可以等到認證時再繳納的
2024-06-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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