你好,所有的收入成本都屬于你們的, 剩下的把差價(jià)支付給他做銷售費(fèi)用。
老師您好,前幾天在會(huì)計(jì)學(xué)堂請(qǐng)教了老師一個(gè)問(wèn)題:就是我們是建筑行業(yè),我問(wèn)是不是沒(méi)有收入的情況下不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師說(shuō)是的,但我前幾個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了怎么辦,可以做分錄把它調(diào)回來(lái)么?之前是把工程施工--合同成本--材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去了,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 里面去了,我可以按這個(gè)原路返回做分錄么?
公司剛成立不久,做的食品銷售,賣面包,粽子。軟件記賬。 1,四月份沒(méi)有記原材料,所以沒(méi)有庫(kù)存。像面粉,雞蛋,油,粽葉,江米,蜜棗蛋黃等原材料沒(méi)有數(shù)量的。包括使用數(shù)量都是沒(méi)有的。庫(kù)存商品是買的鵝蛋30個(gè)90元進(jìn)貨,全部銷售出去了,賣了120元。 2,買的所有原材料都記在生產(chǎn)成本里了,四月份的生產(chǎn)成本是10萬(wàn)元。 3,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是8920元。 4,沒(méi)有成本金額。 5,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入面包是8000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入粽子是800元。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入鵝蛋120元。 可是到月底結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候該怎么做???哪位老師能實(shí)質(zhì)性的幫幫忙?!把借貸關(guān)系,金額寫明了!我實(shí)在是撓頭了!在這里拜謝了!
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司生產(chǎn)銷售模具,此模具用來(lái)給客戶生產(chǎn)產(chǎn)品(所以入在輔助材料),模具費(fèi)是客戶承擔(dān),我們公司先墊付,月底開(kāi)票給客戶收模具費(fèi),但是模具我公司都是外協(xié)的,不經(jīng)過(guò)我司生產(chǎn),所以月底外協(xié)入給我們時(shí),這樣入賬:借:原材料—輔助材料 貸:應(yīng)付款 然后開(kāi)銷售發(fā)票收款:借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—模具 銷項(xiàng)稅金 結(jié)轉(zhuǎn)模具成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—模具 貸:原材料—輔助材料 這樣走賬可以嗎?因?yàn)槟>咭彩俏宜镜闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù),之前一直沒(méi)有單獨(dú)入在模具里都是入在原材料,我現(xiàn)在不好把模具單獨(dú)分出來(lái)
我們賣食用油的, 1-放食用油的手提箱,購(gòu)買時(shí)計(jì)入周轉(zhuǎn)材料—包裝物—禮盒?對(duì)嗎? 2-一個(gè)手提箱一個(gè)卡片,會(huì)計(jì)分錄也同上嗎?油瓶上的標(biāo)簽計(jì)入原材料—標(biāo)簽,對(duì)嗎? 3—把這兩樣?xùn)|西送到代加工廠,對(duì)方工廠出油和油瓶,計(jì)入把1和2以及支付的費(fèi)用委托加工物資,對(duì)嗎? 4-月底,根據(jù)銷售量結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入,結(jié)轉(zhuǎn)收入會(huì)計(jì)分錄借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅,和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)分錄,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸委托加工物資。 卡片和手提箱,包裝物我不想單獨(dú)計(jì)佳,閑麻煩。包裝物網(wǎng)上說(shuō)計(jì)入銷售費(fèi)用,我以前做過(guò)的我記得是一起計(jì)入成本了。所以很糾結(jié),請(qǐng)老師解答我的困惑
老師您好我想問(wèn)一下,我們單位把一個(gè)食堂檔口包出去了,但是收入我們收,部分原材料也從我們后廚拿,我把她那邊的收入也算到我們這里月末一起轉(zhuǎn)出 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-食堂 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-烤冷面收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-烤冷面成本 袋: 原材料-青菜 借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-烤冷面收入 袋: 其他業(yè)務(wù)收入-烤冷面扣點(diǎn) 最后把結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的利潤(rùn)給她結(jié)賬,借:本年利潤(rùn): 貸:現(xiàn)金 請(qǐng)問(wèn)我這么做對(duì)嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
就是實(shí)際付多少錢就借銷售費(fèi)用,貸,現(xiàn)金嗎
對(duì)的是的,是這么做的。
你是扣除了你們的那一部分成本是吧?
對(duì)的,但是這樣做是不是就看不到那個(gè)檔口的銷售金額了啊
你可以單獨(dú)記錄呀,他銷售出去的。你做一個(gè)借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,某某窗口收入不就行了。