你好,多集體了,你紅沖如果是當(dāng)年的借累計(jì)折舊,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)等 你還在使用,不用管。如果是處置的話,做固定資產(chǎn)清理里面的 差異很大嗎?如果不大的話,忽略就行。
老師,如果2018年固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)凈殘值發(fā)生了變動還有計(jì)提了減值是本期計(jì)提折舊就考慮呢還是下期才考慮比如說,2017年1月設(shè)備原價是100萬預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為20 。直線法計(jì)提折舊,到2月末預(yù)計(jì)凈殘值變?yōu)?0,計(jì)提了減值20,哪計(jì)提折舊是按照(90-20)?9計(jì)提呢還是按照(90-10-20)?9計(jì)提呢,無形資產(chǎn)是不是跟固定資產(chǎn)一樣呢
老師,計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn),剩余的凈殘值,在金蝶做賬時需要怎么處理? 還是折舊完了就不用管凈殘值了
老師,我固定資產(chǎn)有計(jì)提殘值,目前改固定資產(chǎn)已最后一期折舊了,但是折舊額不夠一起折舊的數(shù)額,怎么做會計(jì)分錄咯?
我想咨詢一下,我公司17年12月份買的電腦和打印機(jī),殘值率是5%,折舊年限是不是3年,如果3年折舊沒有提完,后期還需不需要再繼續(xù)計(jì)提折舊,如果不計(jì)提折舊,剩下的固定資產(chǎn)賬面價值怎么處理
計(jì)提固定資產(chǎn)折舊是,多計(jì)提了怎么處理呢?是沖還是? 固定資產(chǎn)折舊期限是3年,到期了有殘值,是不是到期后就處置呢?分錄是..... 實(shí)際殘值和計(jì)算的殘值金額不一致又應(yīng)該怎么處理呢?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報(bào)的
請問下老師,一般計(jì)稅的房開企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專票認(rèn)證的時候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專票么?前期月份取得的專票沒有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷項(xiàng)稅呢
老師我們公司是四個股東,兩個自然人兩個法人公司,那分紅的時候,我們是不是只代扣代繳自然人的個稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買了一個小規(guī)模的公司過來,繼續(xù)經(jīng)營,變了法人,其余的股東沒變,他讓我看看以前的賬有沒有問題。怎么看呢,或者有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,我們會有庫存商品嗎,什么情況下是入庫存商品
老師庫存商品發(fā)票多開了一元,不走賬行不行,直接走個正確的金額
公司一個新來的員工,工作了4個月,老板不讓他干了,賠償多少錢?
我怎么查詢企業(yè)是按季度申報(bào)還是按月申報(bào)的呢
所有的費(fèi)用都需要月末或季末計(jì)提嗎,包括報(bào)銷費(fèi)用,增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅
請問公交金對公付了3000兩個人要怎么做分錄
如果不是當(dāng)年的要應(yīng)該怎么處理呢? 如果在使用但是超過了計(jì)提折舊年限也不做處置? 沒有使用就不做處置分錄? 處置時,分錄是
借累計(jì)折舊貸利潤分配未分配利潤。
還在正常使用的不做處理。 借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,貸,固定資產(chǎn), 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
是發(fā)現(xiàn)錯誤時,但是不在當(dāng)年的,就做借:累計(jì)折舊,貸:利潤分配-未分配利潤? 處置時做幾筆分錄哦?分階段?不是一筆分錄?
對的是的, 分三筆。都給你寫了。
就是固定資產(chǎn)不適用了,需要處置時: ①借:固定資產(chǎn)清理900 累計(jì)折舊(已提折舊金額)29100 貸:固定資產(chǎn)(原價)30000 ②借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ③借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 ②③這兩筆分錄的金額是從哪里呢?應(yīng)該怎么填寫呢
你好,第一個是處置的價格,固定資產(chǎn)清理時處置的不含稅金額。然后固定資產(chǎn)清理第一個和第二個有差異的,第三個分錄里面做。
第三個分錄有可能是營業(yè)外收入,也有可能是營業(yè)外支出。
公司的固定資產(chǎn)處置,屬于那種情況?是報(bào)廢還是毀損呢 ? 如果是報(bào)廢或者毀損處置時是不是就只有上面的①③分錄呢? ①借:固定資產(chǎn)清理900 累計(jì)折舊(已提折舊金額)29100 貸:固定資產(chǎn)(原價)30000 ③借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 這個內(nèi)容是不是中級里面的固定資產(chǎn)的處置內(nèi)容?
處置出去一般都是銷售。如果是報(bào)廢的話,直接寫報(bào)廢。
這個是報(bào)廢的,上面是報(bào)廢的。
固定資產(chǎn)處置時都是銷售出去,然后才有①②③分錄? 那如果不是處置時銷售出去,是不用了報(bào)廢了呢?分錄又是什么呢
①借:固定資產(chǎn)清理900 累計(jì)折舊(已提折舊金額)29100 貸:固定資產(chǎn)(原價)30000 ③借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
(A)就是如果固定資產(chǎn)購進(jìn)時: 借:固定資產(chǎn)30000 貸:銀行存款30000 計(jì)提時: 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 (B)不需使用,處置固定資產(chǎn)銷售時: ①借:固定資產(chǎn)清理900 累計(jì)折舊(已提折舊金額)29100 貸:固定資產(chǎn)(原價)30000 ②借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ③借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/營業(yè)外支出 不再使用,報(bào)廢固定資產(chǎn)時: ①借:固定資產(chǎn)清理900 累計(jì)折舊(已提折舊金額)29100 貸:固定資產(chǎn)(原價)30000 ③借:營業(yè)外支出900 貸:固定資產(chǎn)清理900 是這樣的?老師
是的對的,是這么做的