根據(jù)親的描述,兩次開(kāi)票應(yīng)納稅額都是一樣的。因?yàn)椴铑~是相同的。 (5-4.8)/(1+5%)*5%=95.24萬(wàn)元 (4-3.8)/(1+5%)*5%=95.24萬(wàn)元 差額開(kāi)票在紅沖時(shí)扣除額也紅沖了吧?如果這樣的話根據(jù)紅沖發(fā)票直接沖減2月多計(jì)提的成本即可。
老師,2019年11月份公司裝修費(fèi)發(fā)生了2萬(wàn)元,由于對(duì)方未開(kāi)具來(lái)發(fā)票,款項(xiàng)一直未付。 會(huì)計(jì)處理: 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 2萬(wàn)元 貸:其他應(yīng)付款-裝修費(fèi) 2萬(wàn)元 若是2020年5月31日匯算清繳之前取得裝修費(fèi)發(fā)票2萬(wàn)元,但是發(fā)票日期為2020年度,不是2019年了,請(qǐng)問(wèn)2019年能否稅前扣除?如何賬務(wù)處理? 由于匯算清繳之前取得了去年計(jì)提的費(fèi)用發(fā)票2萬(wàn)元,因此無(wú)需調(diào)整應(yīng)納稅所得額,2萬(wàn)元完全可以在2019年度稅前扣除。 2020年5月31日匯算清繳之前取得裝修費(fèi)發(fā)票2萬(wàn)元,先沖銷去年計(jì)提的憑證: 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) -2萬(wàn)元 貸:其他應(yīng)付款-裝修費(fèi) -2萬(wàn)元
老師好,我公司是勞務(wù)派遣,在7月份開(kāi)了張勞務(wù)派遣差額征收發(fā)票金額為50000元,支付工資為45000元,但工資還沒(méi)發(fā)放,作為勞務(wù)派遣公司賬務(wù)處理如下可行不:1、借:應(yīng)收賬款 50000元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 47619.05元 應(yīng)交稅費(fèi)--簡(jiǎn)易計(jì)稅 2380.95元;2、計(jì)提工資:借 :主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 45000元 貸:應(yīng)付職工薪酬-員工工資 45000元;3、取得相關(guān)工資、社保繳納扣稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--簡(jiǎn)易計(jì)稅 2142.86元 ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2142.86元;4、到第二個(gè)月取得銀行繳款憑證時(shí)做:借:應(yīng)交稅費(fèi)--簡(jiǎn)易計(jì)稅238.09元,貸:銀行存款 238.09元。麻煩老師指點(diǎn)指點(diǎn) ,因第一次接觸此類業(yè)務(wù)呢,先謝謝老師
老師好,如果是小規(guī)模納稅人,剛好9月份開(kāi)了一張勞務(wù)派遣發(fā)票為5萬(wàn),因該項(xiàng)目沒(méi)賺到錢,所以差額征收稅額為0.此發(fā)票工資還沒(méi)發(fā)放。想問(wèn)一下老師,做賬是不是如下做分錄:借:應(yīng)收賬款 50000;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 47619.05 應(yīng)交稅費(fèi)--簡(jiǎn)易計(jì)稅 2380.95;2、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 47619.05 應(yīng)交稅費(fèi)--簡(jiǎn)易計(jì)稅2380.95 貸:應(yīng)付職工薪酬 50000,那么在10月份申報(bào)時(shí),就按5萬(wàn)來(lái)填寫,可以嗎
老師好,想請(qǐng)教一下,作為勞務(wù)派遣公司8月份開(kāi)了一張差額征收5萬(wàn)元的勞務(wù)服務(wù),人員工資發(fā)放4.5萬(wàn),在8月份會(huì)計(jì)分錄要如何處理呀。因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)出當(dāng)月增值稅一般納稅人5000元就要按5%稅來(lái)申報(bào)。但8月份沒(méi)有發(fā)放人員4.5萬(wàn)的工資,想問(wèn)一下,作為賬務(wù)上要如何做分錄反應(yīng)呀,因自己沒(méi)接觸過(guò)此行業(yè),感覺(jué)無(wú)從下手。
老師好,勞務(wù)派遣公司當(dāng)月開(kāi)也去發(fā)票5萬(wàn)元,按差額征稅方法開(kāi)的發(fā)票,當(dāng)月沒(méi)有發(fā)放工資,但他備注欄:差額征稅填寫金額:45000元,想問(wèn)一下老師。當(dāng)月做賬我是計(jì)提員工工資社保等,然后進(jìn)項(xiàng)稅額沖抵銷項(xiàng)稅額的??墒堑綄?shí)際發(fā)放工資進(jìn),發(fā)了48000元,那多發(fā)的3000元要不要補(bǔ)計(jì)稅金呀。
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票,今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò),已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開(kāi)的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購(gòu)對(duì)賬單(也等于入庫(kù))要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購(gòu)對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫(kù)單來(lái)的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票,今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
老師還是不理解哦。申報(bào)時(shí)要怎么填寫呀。是按3月開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票申報(bào),對(duì)不。
親,申報(bào)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)把藍(lán)字開(kāi)票收入和紅字發(fā)票收入合計(jì)計(jì)算一個(gè)總收入、總扣除額、總稅額,實(shí)稅額為0 如圖親可以先模擬下看看
紅沖的多,實(shí)際開(kāi)的發(fā)票少,那存不存在退稅呀
親,你看2次差額是一樣的吧,5-4.8? 和 4-3.8 。計(jì)算的稅款是一樣的,都是95.24,一正一負(fù)就抵消了 收入有差額-1,扣除額也有差額-1,稅款最后是一致的。
老師,如差不一樣呢。比如2月份開(kāi)261422.77元,扣除額:221422.77元,簡(jiǎn)易計(jì)稅交1904.06元;3月份紅沖此發(fā)票一張,后重開(kāi)了216797.24元,扣除額為206797.24元,實(shí)際應(yīng)交476.19元稅。那這存在退稅嗎?老師