根據(jù)親的描述,兩次開票應(yīng)納稅額都是一樣的。因為差額是相同的。 (5-4.8)/(1+5%)*5%=95.24萬元 (4-3.8)/(1+5%)*5%=95.24萬元 差額開票在紅沖時扣除額也紅沖了吧?如果這樣的話根據(jù)紅沖發(fā)票直接沖減2月多計提的成本即可。

老師,2019年11月份公司裝修費(fèi)發(fā)生了2萬元,由于對方未開具來發(fā)票,款項一直未付。 會計處理: 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 2萬元 貸:其他應(yīng)付款-裝修費(fèi) 2萬元 若是2020年5月31日匯算清繳之前取得裝修費(fèi)發(fā)票2萬元,但是發(fā)票日期為2020年度,不是2019年了,請問2019年能否稅前扣除?如何賬務(wù)處理? 由于匯算清繳之前取得了去年計提的費(fèi)用發(fā)票2萬元,因此無需調(diào)整應(yīng)納稅所得額,2萬元完全可以在2019年度稅前扣除。 2020年5月31日匯算清繳之前取得裝修費(fèi)發(fā)票2萬元,先沖銷去年計提的憑證: 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) -2萬元 貸:其他應(yīng)付款-裝修費(fèi) -2萬元
老師好,我公司是勞務(wù)派遣,在7月份開了張勞務(wù)派遣差額征收發(fā)票金額為50000元,支付工資為45000元,但工資還沒發(fā)放,作為勞務(wù)派遣公司賬務(wù)處理如下可行不:1、借:應(yīng)收賬款 50000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入 47619.05元 應(yīng)交稅費(fèi)--簡易計稅 2380.95元;2、計提工資:借 :主營業(yè)務(wù)成本 45000元 貸:應(yīng)付職工薪酬-員工工資 45000元;3、取得相關(guān)工資、社保繳納扣稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--簡易計稅 2142.86元 ,貸:主營業(yè)務(wù)成本 2142.86元;4、到第二個月取得銀行繳款憑證時做:借:應(yīng)交稅費(fèi)--簡易計稅238.09元,貸:銀行存款 238.09元。麻煩老師指點(diǎn)指點(diǎn) ,因第一次接觸此類業(yè)務(wù)呢,先謝謝老師
老師好,如果是小規(guī)模納稅人,剛好9月份開了一張勞務(wù)派遣發(fā)票為5萬,因該項目沒賺到錢,所以差額征收稅額為0.此發(fā)票工資還沒發(fā)放。想問一下老師,做賬是不是如下做分錄:借:應(yīng)收賬款 50000;貸:主營業(yè)務(wù)收入 47619.05 應(yīng)交稅費(fèi)--簡易計稅 2380.95;2、借:主營業(yè)務(wù)成本 47619.05 應(yīng)交稅費(fèi)--簡易計稅2380.95 貸:應(yīng)付職工薪酬 50000,那么在10月份申報時,就按5萬來填寫,可以嗎
老師好,想請教一下,作為勞務(wù)派遣公司8月份開了一張差額征收5萬元的勞務(wù)服務(wù),人員工資發(fā)放4.5萬,在8月份會計分錄要如何處理呀。因為發(fā)票開出當(dāng)月增值稅一般納稅人5000元就要按5%稅來申報。但8月份沒有發(fā)放人員4.5萬的工資,想問一下,作為賬務(wù)上要如何做分錄反應(yīng)呀,因自己沒接觸過此行業(yè),感覺無從下手。
老師好,勞務(wù)派遣公司當(dāng)月開也去發(fā)票5萬元,按差額征稅方法開的發(fā)票,當(dāng)月沒有發(fā)放工資,但他備注欄:差額征稅填寫金額:45000元,想問一下老師。當(dāng)月做賬我是計提員工工資社保等,然后進(jìn)項稅額沖抵銷項稅額的??墒堑綄?shí)際發(fā)放工資進(jìn),發(fā)了48000元,那多發(fā)的3000元要不要補(bǔ)計稅金呀。
員工外出考試,產(chǎn)生的住宿費(fèi)和交通費(fèi)可以報差旅費(fèi)嗎
老師,新公司營業(yè)執(zhí)照正在辦理,這個期間采購的東西付款的話是股東個人付的,到時候公賬還給股東就可以的吧
客戶差我們的貨款沒給我們催款時,對方說讓我們開個金單是什么意思?
老師好!我們資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計799476.43元,所有者權(quán)益166806.39元,未分配利潤-333193.61元,注冊資本50萬元已完成實(shí)繳,現(xiàn)在想將5%的對應(yīng)注冊資本2.5萬元的股份轉(zhuǎn)給員工,請問應(yīng)該怎么操作呢?個稅怎么申報才合理,需要準(zhǔn)備哪些資料,還有我們進(jìn)項多銷項少,提示有隱瞞收入的風(fēng)險
請問變更法人的流程?這個有沒有必要找人代辦呢?
企業(yè)所得稅五年彌補(bǔ)期從本年算起的嗎?
私戶轉(zhuǎn)給人力代理勞務(wù)派遣費(fèi),需要簽協(xié)議證明這是我司付的,確認(rèn)收到嗎?簽什么比較好
公司買包,毛巾,我這邊開票可以合并開紡織品不,還是必須明細(xì)開
樸老師,您剛解答的問題忘記問了,那這個責(zé)任是不是應(yīng)該由財務(wù)公司負(fù)全責(zé),是她們不及時入賬(樸老師)
老師,我們給甲方開6%現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,主要是做運(yùn)維管理,成本發(fā)票是,人力資源*勞務(wù)費(fèi),5%的,這種合適嗎?
老師還是不理解哦。申報時要怎么填寫呀。是按3月開的藍(lán)字發(fā)票申報,對不。
親,申報時系統(tǒng)自動把藍(lán)字開票收入和紅字發(fā)票收入合計計算一個總收入、總扣除額、總稅額,實(shí)稅額為0 如圖親可以先模擬下看看
紅沖的多,實(shí)際開的發(fā)票少,那存不存在退稅呀
親,你看2次差額是一樣的吧,5-4.8? 和 4-3.8 。計算的稅款是一樣的,都是95.24,一正一負(fù)就抵消了 收入有差額-1,扣除額也有差額-1,稅款最后是一致的。
老師,如差不一樣呢。比如2月份開261422.77元,扣除額:221422.77元,簡易計稅交1904.06元;3月份紅沖此發(fā)票一張,后重開了216797.24元,扣除額為206797.24元,實(shí)際應(yīng)交476.19元稅。那這存在退稅嗎?老師