你做完去年的匯算清繳后再報(bào)第一季度企業(yè)所得稅,一般可以帶出來(lái)了
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司,第三季度是盈利,第一,二季度是虧損,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),可以彌補(bǔ)前兩季的虧損嗎
企業(yè)所得稅預(yù)繳第一季度虧損不需要預(yù)繳。第二季度盈利彌補(bǔ)以前年度虧損4萬(wàn)。第三季度彌補(bǔ)了5萬(wàn),第四季度彌補(bǔ)了6萬(wàn)。一共彌補(bǔ)了多少
老師好!我公司第一季度是盈利的,12萬(wàn)多,但是之前5年都是虧損的,請(qǐng)問(wèn)第一季度的企業(yè)所得稅可以做以前年度彌補(bǔ)虧損嗎
老師公司以往一直都是虧損 但是今年第三季度盈利三十多萬(wàn) 彌補(bǔ)以前年度虧損怎么是的,可以彌補(bǔ)以前年度的虧損。用當(dāng)年的利潤(rùn)先彌補(bǔ)以前年度的虧損,彌補(bǔ)完虧損后還有利潤(rùn)的話再繳納所得稅。 但是彌補(bǔ)以前前度虧損損益怎么做賬處理呀 是這個(gè)季度就可以彌補(bǔ)還是
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司23年度虧損200多萬(wàn),24年第二季度盈利50幾萬(wàn)(第一季度和第三季度都虧損),第二季度就彌補(bǔ)以前年度虧損50幾萬(wàn),24年第四季度盈利的話就只能彌補(bǔ)以前年度虧損150幾萬(wàn)對(duì)嗎?
老師,收到了一正一負(fù)兩張發(fā)票,是不是不用做分錄了?那么發(fā)票認(rèn)證勾選這兩張票要怎么處理呢
老師,咨詢一下個(gè)體戶定期定額征收,如果從10月份開始對(duì)公賬戶每個(gè)月收入100萬(wàn) 成本票 只有商品,其他發(fā)現(xiàn)的費(fèi)用收不到成本票,2025年1月至2025年9月份收入合計(jì)不超過(guò)60萬(wàn) 現(xiàn)在開始每個(gè)月收入100萬(wàn) 到月底30號(hào)有什么影響呢
合并報(bào)表是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)還是管理會(huì)計(jì)?
幫我算下,哪個(gè)購(gòu)買方式比較劃算。7999分期免息12個(gè)月,和7699一次性結(jié)清。(免息利息能占多少便宜)
@董孝彬老師,追問(wèn),你看這個(gè)三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬(wàn),第二列因?yàn)槲覀兏馁~了,截止到三季度也折舊完了,所以累計(jì)新舊也是五萬(wàn)。其他不填,因?yàn)槲以嚵嗽囂钇渌臅?huì)出來(lái)調(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個(gè)表是三季度新增的么?這個(gè)是之前觸碰到哪里而導(dǎo)致出來(lái)的么?這個(gè)怎么整?我是一個(gè)房產(chǎn)中介,沒(méi)啥專利技術(shù)啊
老師,各種紙質(zhì)的文件上,簽字,按手印,就是用那個(gè)紅色的印泥,那個(gè)印泥是起到什么作用,每個(gè)人的手指頭,指紋都不一樣嗎?
圖中圈中的應(yīng)該的實(shí)際賬面余額咋算出來(lái)的,為什么要去算
根據(jù)新《會(huì)計(jì)法》相關(guān)規(guī)定,授意、指使、強(qiáng)令會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員及其他人員偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿,編制虛假財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告且情節(jié)嚴(yán)重的,可以并處( )的罰款。
商業(yè)企業(yè)庫(kù)存商品過(guò)期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?
必須要做完年報(bào)是嗎老師
是的,那個(gè)是自動(dòng)帶出來(lái)的