你好這個是按10萬的確認(rèn)收入。你這個是不含稅的嘛對吧
老師你好,我咨詢一下房開企業(yè)確認(rèn)銷售收入后申報繳納增值稅,這個報表我應(yīng)該怎么申報,正常應(yīng)該按照發(fā)票不含稅金額和稅額填寫的,但是有扣除土地出讓金的部分,實(shí)際繳納的增值稅不應(yīng)該是發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額,那這個增值稅申報表我需要怎么填寫才正確
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,月收入不到10萬,不用繳納增值稅,那國稅系統(tǒng)上增值稅是零申報還是怎么申報?比如我增值稅是100元,沒開發(fā)票的,不用繳納,我這個100需要填在哪嗎?
體檢行業(yè),免增值稅,接受的是團(tuán)體業(yè)務(wù),2023年前任會計(jì)按來檢就確認(rèn)某單位10萬元收入,未收到款,未開發(fā)票。在2024年1月該單位到檢收入2萬元,該單位要求在1月開全部收入12萬的發(fā)票,請問老師,1月收入按多少入帳?如果按到檢收入2萬元入帳,發(fā)票開了12萬,稅務(wù)那邊收入數(shù)據(jù)匹配不上,按12萬入收入就重復(fù)入了去年10萬收入,如何更正好?
報關(guān)單上申報金額是10萬元。因商品編碼不享受免稅,需要繳納增值稅,那是按照10萬確認(rèn)收入還是多少?
請教老師:收到一張1%數(shù)電勞務(wù)普票含稅50萬元,開具發(fā)票的單位是小規(guī)模納稅人,我想請教的是,1個季度申報增值稅時,這份50萬元普票,申報納稅是個什么情況?情況是不是:30萬元按免征,20萬元減按1%繳納增值稅?還是按3%交稅?如果超過30萬的部分可以享受減按1%,那勞務(wù)合同總額約400多萬,全部都開1%普票有沒有風(fēng)險?謝謝
老師,你好,海南注冊公司,我們公司地址用的朋友公司的地址,在海南說是要上門可查公司地址,我們同時一個地址注冊多家公司,可以嗎?
房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)包含契稅嗎
老師您好,老板的親戚在辦公室開的空調(diào)溫度比較低,差點(diǎn)為這個兩個人發(fā)生予盾,老師想聽聽您的看法
@董孝彬老師,別的老師別回答,那也沒人知道真的是不是老板付的款呀,老板娘付的呢,都是他家的錢呀?
一般納稅人物業(yè)公司,預(yù)收取居民物業(yè)費(fèi),用合同負(fù)債可以嗎
冰箱做固定資產(chǎn),下面具體的分類是,是家具器具類比較合適,還是電子設(shè)備類比較合適?(董孝彬老師不要回答)
老師,公司要把費(fèi)用分?jǐn)偟矫總€商品計(jì)算毛利率,怎么計(jì)算呢
老師你好!實(shí)際合同加大合同合計(jì)為,最后為合同結(jié)算是為合同結(jié)算,最后是不是以合同結(jié)算為準(zhǔn)?老師指導(dǎo)一下
老師,我買的課程里面有沒有跨境貨代公司的賬務(wù)處理,尤其是稅務(wù)方面的
考試時EPSA中A怎么打成下標(biāo)A
是的,不含稅。
你好,那就按10萬來填就可以了。
簽的銷售合同就是收客戶10萬元,那就是含稅收入吧老師?報關(guān)單申報金額也是10萬。
你好是的。如果是這樣子的話,你這個是10萬含稅價。