那這個就不是現(xiàn)金。這個你做其他應付款轉為投資款,寫一個轉為投資款的協(xié)議。
請問老師,公司準備注銷,之前一直沒什么營業(yè)收入,有做工資繳納社保公積金,所以這些錢都是老板自己貼進去的,當時做的其他應付款,現(xiàn)在能轉到實收資本嗎?開業(yè)時實收資本與注冊資本一致并已到賬,但都用來發(fā)工資和繳社保什么的了,實收資本大于注冊資本可不可以?
甲公司其中的三個股東分別以1500萬,300萬,225萬的價格把股權轉讓給乙公司。同時這三個股東又以同樣的價格1500萬,300萬,225萬的價格買了乙公司的股權。那么甲和乙公司怎么做賬? 甲:借:實收資本-三家股東 貸:實收資本-乙公司 甲這樣做賬對嗎,因為這三家股東當時投資甲公司時,部分做了實收資本,部分做了資本公積,現(xiàn)在轉出股權,只做實收資本的賬,資本公積還管嗎?如果資本公積也轉出怎么做賬? 乙:借:長期股權投資-甲公司1500+300+225 貸:其他應付款-三家股東 借:其他應付款-三家股東 我同時做這兩家的賬?誰明白怎么做? 貸:實收資本1500+300+225 乙公司這樣做賬對嗎?他是即不付三家股東錢,也不收三家股東錢,因為對沖了?但是有個問題,如果不收三家股東錢,那么工商里面的信息,實繳注冊資本還是之前沒增資的金額,這個怎么處理?
老師下午好,我公司有個法人股東當初投資時,30萬進了實收資本,70萬打給法人,法人轉到公司賬戶,賬務處理當時會計把這70萬計入了資本公積,現(xiàn)在 法人股要退出,想要拿回這70萬,沒有其他說明,我現(xiàn)在能把資本公積的這70萬調到其他應付款嗎?然后在返還給法人?麻煩幫忙解釋一下
你好老師,請問一下,當時記賬的實收資本是寫現(xiàn)金收的,實際錢沒有到公司,當時做賬的為了發(fā)工資,但是發(fā)工資的是用微信,和另外一個人的銀行號付款,沒有留底,那現(xiàn)在股東要轉股份,不提供這個就轉不了,有什么其他辦法可以解決嗎?當時記了15萬的實收資本
老師,公司向股東張某借款526萬,分錄記在其他應付款,這個款可以轉成實收資本吧,但是當時沒有轉為實收資本,在2023年做了股權變更,張某把股權全部轉給李某,但是526萬借款是在2023年前發(fā)生的,現(xiàn)在2024年可以把張某的其他應付款轉為李某的實收資本嗎
合同合作定金怎么做會計分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬,匯算清繳的時候這個20萬是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤分配,貸:應付股利,有沒有需要注意的事項。
請問24年計提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應收賬款和應付賬款科目 在填列財務報表 是按財務軟件里總賬余額填還是按重分類計算 填列的
老師你好,公司從個人手上租賃一處倉庫,年租金18萬元,去年開始租的,沒有開發(fā)票,今年又要開始交租金了,我司想讓對方開發(fā)票給我們,這個個人會交多少稅
機械租賃公司確認收入是用主營業(yè)務收入還是用其他業(yè)務收入科目?
老師您好,我給員工多申報了收入,這個稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報后又產(chǎn)生稅款,這應該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設備成本25.5萬,然后把設備售賣給其他公司69萬。老師,針對我剛才問題,我想問,假如我通過一個公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個設備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會不會交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?
意思是237年的,現(xiàn)在可以改的是吧
23年的實收資本現(xiàn)在可以改是吧
轉為投資協(xié)議有什么要求嗎?需要怎么寫
你好,就是單位欠股東的錢可以把這個錢轉為投資款,雙方寫一個協(xié)議就行。
非常感謝
客氣問題解決,請好評,謝謝。