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小規(guī)模企業(yè),2023年10.11號,自己做賬問題,多扣一筆6000所得稅費用, 問題1.怎么做會計分錄, 問題2.今天做2024年1季度申報,和匯算清繳, 問題3.怎么做賬把23年多繳納的企業(yè)所得稅6000申請退回? 問題4.現在先做匯算請教還是先做20241季度申報呢?

2024-04-08 13:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-08 13:25

問題1: 借:應交稅費-應交所得稅 6000 貸:所得稅費用 6000 問題2: 1.申報:準備相關的申報資料,如納稅申報表、財務報表等,按照稅務局的要求進行網上或紙質申報。 2.匯算清繳:按照企業(yè)所得稅年度納稅申報表填寫相關信息,包括收入、成本、費用等,然后進行年度匯算清繳。如果您享受了減免優(yōu)惠,還需要向稅務局備案。 問題3: 對于多繳納的企業(yè)所得稅申請退回,需要: 1.準備申請材料:包括企業(yè)所得稅納稅申報表、退稅申請書、銀行開戶許可證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等。 2.填寫退稅申請書:詳細說明退稅的原因、金額以及退稅的賬戶等信息,并由企業(yè)法定代表人簽字并加蓋企業(yè)公章。 3.提交申請材料:將申請材料提交給所屬的稅務部門。稅務部門會對您的申請進行審核,并根據審核結果決定是否同意退稅。 問題4: 一般來說,您需要先完成2024年1季度的申報,然后再進行上一年的匯算清繳。因為季度申報是對當季度的稅收情況進行申報,而匯算清繳則是對上一年的稅收情況進行總結和清算。

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快賬用戶3686 追問 2024-04-08 13:35

問題1里面,當時10月進行季度申報時,因為做賬問題,把企業(yè)所得稅填了6000然后手動扣稅了,10月賬務處理時是, 借:其他應收款-企業(yè)所得稅退稅,貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款 寫了這兩個分錄,這月怎么做會計分錄調整呢? 當時2023年9月末也計提所得稅費用

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快賬用戶3686 追問 2024-04-08 13:39

問題2里面,2024.1.26號,當月開了一張12萬數電發(fā)票普票,提交開票時并沒有讓我繳納稅款,以為是季度30要以內普票免稅政策,所以當月會計分錄 預收款轉收入, 借, 預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 普票增值稅減免 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免收入 這樣寫分錄對嗎。老師

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齊紅老師 解答 2024-04-08 13:42

同學你好 這樣也對的

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快賬用戶3686 追問 2024-04-08 14:12

問題1和問題2都對嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-08 14:16

分錄是對的哦沒有問題

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借,應交稅費,企業(yè)所得稅貸銀行存款 預繳的時候做這一個, 然后匯算清繳,申請退回。借,銀行存款 貸應交稅費企業(yè)所得稅 你做匯算清繳應補稅款是一個負數。在電子稅務局,我要辦稅,一般退抵稅管理里面申請退回
2024-04-08
問題1: 借:應交稅費-應交所得稅 6000 貸:所得稅費用 6000 問題2: 1.申報:準備相關的申報資料,如納稅申報表、財務報表等,按照稅務局的要求進行網上或紙質申報。 2.匯算清繳:按照企業(yè)所得稅年度納稅申報表填寫相關信息,包括收入、成本、費用等,然后進行年度匯算清繳。如果您享受了減免優(yōu)惠,還需要向稅務局備案。 問題3: 對于多繳納的企業(yè)所得稅申請退回,需要: 1.準備申請材料:包括企業(yè)所得稅納稅申報表、退稅申請書、銀行開戶許可證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等。 2.填寫退稅申請書:詳細說明退稅的原因、金額以及退稅的賬戶等信息,并由企業(yè)法定代表人簽字并加蓋企業(yè)公章。 3.提交申請材料:將申請材料提交給所屬的稅務部門。稅務部門會對您的申請進行審核,并根據審核結果決定是否同意退稅。 問題4: 一般來說,您需要先完成2024年1季度的申報,然后再進行上一年的匯算清繳。因為季度申報是對當季度的稅收情況進行申報,而匯算清繳則是對上一年的稅收情況進行總結和清算。
2024-04-08
你好,現在是虧損的嗎?你正常虧損,最后的應補稅款是一個負數,然后再申報提交。你去我要辦稅一般退抵稅管理里面申請退稅。
2024-04-10
您好,做賬和正常的一樣,不需反映彌補的。
2022-07-11
我建議你反結賬去改一下23年的憑證,重新生成報表再匯算清繳
2024-03-28
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