可以的,可以這么做的

老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進(jìn)項發(fā)票,這個進(jìn)項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進(jìn)項發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進(jìn)項發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進(jìn)項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師,我們這個月(5月份)銷項稅額是2000多,想問下我現(xiàn)在可以操作認(rèn)證抵扣嗎,我可以只勾選這截圖中的兩張進(jìn)項(進(jìn)項稅額也剛好2000多)抵扣嗎,剩下的等下次抵扣再勾選?
老師好,本公司是一般納稅人,取得茅臺酒增值稅專用發(fā)票16萬元,那個進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
老師,你好,我建筑公司開出了9%的銷項普票,然后這個月有部分進(jìn)項專票抵扣的, 有多的收入和9%銷項稅款,我還能開出紅沖以前月份3%的發(fā)票嗎? 比如:我這個月9%銷項減進(jìn)項要稅交2000元,可是以前有一張3%發(fā)票要紅沖,稅費是1200元,可以沖這多出來的2000元,交800元嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,這個月取得進(jìn)項發(fā)票稅額假如是10000元,開發(fā)票稅額只需要交2000元,我可以只抵扣剛好的進(jìn)項稅2000元就好嗎?
甲公司和乙公司都是國企,甲公司資產(chǎn)廣告牌廚具50萬無償移交給乙公司,會計分錄怎么做?
一個公司的房子出租給另一公司,合同約定五年后承租方給房租,出租方可以在五年到期時開票確認(rèn)增值稅收入和所得稅收入嗎?所得稅收入要不要按年分?jǐn)偅恐x謝老師指導(dǎo)!
我們是小規(guī)模納稅人,缺成本發(fā)票??蛻衾舷勇闊?,貨款轉(zhuǎn)給老板微信了,還讓我們開普票給他,這邊應(yīng)該怎么處理,怎么平帳?
老師,公司從外面找的兩個已經(jīng)退休的臨時工干一個月,可以以工資的形式發(fā)放嗎,他不能給開發(fā)票,這種情況怎么稅務(wù)籌劃呢
其他權(quán)益工具投資 處置時影響留存收益的金額=售價-初始成本 為什么不是賬面價值
老師,請問公司有股東要退股,是通過公賬退給那個股東嗎,另外公司要不要代扣代繳個稅之類的?
老師,您好,請問下財務(wù)主管怎么審核往來?
請問報表應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)怎么調(diào)賬啊
10月份登記的一般納稅人,開具了專票,11月報稅期的時候提示是小規(guī)模納稅人,不能做一般納稅人增值稅的申報,然后就漏報了,現(xiàn)在需要怎么處理?
你好,我們是零售公司??梢赃M(jìn)材料,發(fā)給委托加工發(fā)。他們制好成品,給我們開加工費發(fā)票,我們用原材料發(fā)票和加工費發(fā)票合計成商品,出售嗎。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。