不算,實際是13件,收了10元的錢
老師贈送的產(chǎn)品視同銷售價格按什么算,比如一產(chǎn)品進貨價是10數(shù)量100,捆綁銷售全部贈送給客戶,已知以前公司銷售同樣產(chǎn)品是單價30,稅率13%,問賬務處理怎么做
?。?)將自產(chǎn)的食品捐贈給災區(qū),食品成本為50000元,無同類食品的售價。 問題:業(yè)務(3)是否需要繳納增值稅?如果需要,簡要說明理由并計算銷項稅額;如果不需要,簡要說明理由。 ?? 『正確答案』需要繳納增值稅。將自產(chǎn)的貨物無償贈送給 其他單位或者個人屬于視同銷售,需要計算繳納增值稅。 應納增值稅=50000×(1+10%)×13% ?。?150(元)(2分) 這一題也沒有給出一個利潤率為什么他直接加10%
外購產(chǎn)品,銷售領用用作市場推廣,向客戶展示產(chǎn)品,不贈送。是視同銷售嗎 另外,算作視同銷售的話,是怎么界定的呢?貨物移送?要是兩年后這個產(chǎn)品收回公司改變了用途售出了,又是什么樣的賬務處理呢?
老師,我們公司有一批化妝品小樣,無償贈送給別人用了,金額70000元,要視同銷售嗎?還是怎么處理比較好?
賣三件商品30元*3件,會送一件公司單獨采購進來的價值38元的虛擬卡作為贈品。是否視同銷售?采購進來的進項稅可以抵扣嗎?銷售商品的銷項稅如何計算?按照90元還是128元作為銷項稅依據(jù)嗎?
請問,最新會計準則,資產(chǎn)處置損益科目,有變化嗎?
可抵扣暫時性差異不過是資產(chǎn)還是負債,是不是都確認為遞延所得稅資產(chǎn)。然后應納稅暫時性差異,資產(chǎn)跟負債都是確認遞延所得稅負債
老師,我想問一下,餐飲業(yè)里的一般納稅人,如果蔬菜是從農(nóng)民工手里收回來的,這個可以抵稅嗎?
做外貿(mào)公司的股東有風險嗎
你好老師,外貿(mào)公司,有一單實際出口俄羅斯的貨,對方從德國匯過來的歐元,去銀行結匯時因為出口俄羅斯屬于管制國家不給辦理。我們沒辦法就在合同上修改了收貨地址為德國。暫時辦理完結匯,那后面的報關還是按照俄羅斯正常填報可以嗎
公司是一般納稅人,開票6稅率,不是小微企業(yè),如果開1萬發(fā)票,沒有任何進項發(fā)票。這樣一共要交多少稅
我實際收到的出口退稅款比我的進項稅金額多1分錢,我賬上還有其它不能抵扣的進項稅額年底需要轉(zhuǎn)出,這個1分錢影響么
老師,我們是建筑公司,青海省發(fā)放的殘疾人證,然后在我司(新疆注冊的公司)掛證,意思是不是,他的殘疾人證在殘聯(lián)登記并登記到我司名下,是為了匹配公司申報的殘疾人保證金數(shù)據(jù),而不是把他青海的證轉(zhuǎn)到新疆來了?
收到農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票時如何做分錄
按照債券利息適用企業(yè)所得稅政策的永續(xù)債的符合條件中有一條,被投資企也業(yè)可以贖回,怎么理解?
老師,我們送給一些博主的樣品算不算無償贈送
送給一些博主的樣品 算無償贈送
是為了線上測評,能做直接做成本嗎
以前沒做過怎么辦呀
為了線上測評,能做直接做成本
老師,我這個直接做了成本,但是沒有做視同銷售,需要改賬嗎
若金額不大,可不改賬了
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!