你好 先零申報的哈
老師.2月份新開的公司,3月份.別的公司往公賬戶打進(jìn)來錢了.開了稅票.3月份0申報的.現(xiàn)在4月份了.別的公司往對公賬戶打進(jìn)來錢也開票了.沒有員工.只有法人和股東.那這個月對上個月是不是還可以0申報.等下個月招員工開工資的時候就不用0申報了是吧.
老師,我更正申報21年的工資,有幾個人,期中一個人是4月份有工資后面5-12月都沒有工資,我就在4月份填金額,5-12月填0就行了吧?還有一個員工4月份沒有,5月份增加人員,4月份可要體現(xiàn)這個員工0申報,因?yàn)檫@幾個全部是新增加的,要去稅務(wù)局一次更正申報,沒法減員的?
我想問下,公司剛成立幾個月,之前幾個月個稅都是填的法人信息零申報,現(xiàn)在3月公司有了新的員工要發(fā)工資,我現(xiàn)在申報3月這個員工的個稅還需要做法人的零申報嗎,還是把法人信息做離職處理不申報
請問一下我公司3月新增了職員,我剛剛錄入了工資人員名單,可是我這個月4月應(yīng)該申報的是2月份工資對吧,新人員3月的工資是4月發(fā)5月才申報吧,可是現(xiàn)在我申報不了,一定要我把新錄入的人員也進(jìn)行申報,怎么辦呢
老師,社保那塊,年度繳費(fèi)工資申報,可以分次申報嗎?6月份申報了2次(5月份有新員工),但是6月份又有新員工,我7月份是不是還得把新員工在單獨(dú)申報一次。這樣的話,年度繳費(fèi)工資申報了好幾次,沒問題吧
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
那是不是我需要把新人員進(jìn)行2個月的零申報啊
你好 是的 先零申報的 后面再做工資數(shù)據(jù)申報的
加油? 等你的好評哦
請問一下,工資我們是不是2月工資3月發(fā)放,4月在申報2月工資
你好 一般是這樣的哈
請問一下,2月份的工資,3月發(fā)放,4月才申報,那2月份的工資表上代扣的個稅是幾月的個稅
你好 有些公司會預(yù)扣2月份的個稅 有些會是1月的個稅的
加油,等你的好評哦
也就是說2月工資表上的應(yīng)發(fā)工資是2月份的,但是2月份工資表上扣的個稅是1月份工資申報(上個月申報的)個稅是嗎
你好,是的,有的公司是這樣的哈
加油 等你的好評哦