你好,附表一,3%服務(wù)一欄里面填寫銷售額。附表三,3%第一列價稅合計填寫預(yù)繳的在主表應(yīng)納稅減征額。
老師好!我公司于7月做了一筆業(yè)務(wù),是一項工程,對方預(yù)付工程款時,要求我們開具了全額的增值稅專用發(fā)票13%,稅款約7萬元,到了8月工程已經(jīng)交付,但是對方不驗收,并以工程晚交了五天為理由,拒絕付款,并退還7月開具的發(fā)票,現(xiàn)在我收到了這張發(fā)票,是直接在系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票嗎?還是要填寫什么信息表?那這個已經(jīng)繳納的7萬的稅款能讓稅務(wù)退還給我司嗎?具體如何操作?
老師。我們建筑公司去異地做工程。上個月在當?shù)亻_了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個稅種。那我這個月報稅的時候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進報表里。把現(xiàn)場繳納的稅刨掉報送對吧。 但是增值稅報完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計算的。系統(tǒng)會自動帶出增值稅稅額。那我按照實繳的稅額來計算附加稅的話。我在項目上交的附加稅怎么做賬呢。
老師你好,我單位是生產(chǎn)型出口企業(yè),這個月增值稅和出口退稅系統(tǒng)都申報好了(由于內(nèi)銷占比多,出口退稅都沒有),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月出口有300萬沒開票,可以直接在增值稅附表一16項塡寫未開發(fā)票這一部分嗎
請問:房開企業(yè) 1、收到進項發(fā)票:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,2、符合已簽約已齊款就結(jié)轉(zhuǎn)收入:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額(這個銷項并不是真正開出發(fā)票的稅額),申報表里顯示的銷項稅額是在開票系統(tǒng)里的導出的。因為之前一直是預(yù)繳增值稅,現(xiàn)在進項不夠抵要交增值稅了,就想問下,這時候待抵扣可不可以直接放到:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
老師你好,我們是建筑公司,異地裝修項目,11月份開出了銷項發(fā)票,12月預(yù)交11月開出發(fā)票的增值稅,填報預(yù)交表時,系統(tǒng)中有扣除額20萬(11月我們收到了當?shù)貏趧?wù)分包公司開給我們的20萬勞務(wù)費),請問系統(tǒng)中顯示的20萬是這勞務(wù)分包20萬嗎?這是不用自己填寫,系統(tǒng)就能檢測到的金額嗎?
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)成品入庫的數(shù)量換算方式錯誤,少算了,導致成本過低,如何調(diào)整
老師,我們加盟商商戶都需要給客戶開票,就是我們能代理這個業(yè)務(wù)嗎?用什么方式去做比較合適呢?
銀行賬戶能看到余額嗎,未分配利潤和銀行賬戶余額不一致是什么原因
老師:租的鋼管 費和架子工人工費開在一張發(fā)票可以嗎?如果可以,合同用是不是得體現(xiàn)租賃費和人工費
老師精斗云怎么用,我之前做會計處理是手工電子表格做賬的,現(xiàn)在公司買了個金蝶的精斗云,我不會用
老師,直播行業(yè)是給稅務(wù)局上傳收入嗎,主播的個稅不是公司報的,是別的平臺報的,這樣有風險嗎
請樸老師解答,老師我想請問一下,畫紅筆的地方,計算增值稅的時候,契稅為什么不扣
老師,個稅是按一年的累計收入核算嗎,
老師好如果預(yù)收減少900那資產(chǎn)負債表就不平了,怎么調(diào),預(yù)收減少是因為預(yù)收結(jié)轉(zhuǎn)成收入了
老師,我賬上有個A單位欠我貨款,但是這個錢是由B單位來還的,他們兩個是一個法人,那這個需要準備一個什么證明嗎?
剛才我打錯了,預(yù)繳的在28行主表和附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。
老師不用填寫自己就出來了
你核對一下是不是正確的就行。
老師我頭一回弄
你好,那個不確定嗎?
老師附表一和三都有數(shù)
老師數(shù)都對
你好,那你就看預(yù)繳的,預(yù)繳的稅款在主表28還有附表四本息發(fā)生額實際抵扣金額。
主表預(yù)繳28和附表四都一致
你好 申報提交就可以。
這個附表2進項沒有,不用填寫對吧,附表5怎么寫呀
是的,自動填寫的啊。你看下你的應(yīng)補稅款是多少?34行。就是你附表5的計稅依據(jù)。第一列。
看主編嗎老師
你好 看主表,看主表。
老師您看
不需要補稅的,這里就是0。
老師下面還有三個明細表,那個用填寫
打開保存,打開保存。
這樣就可以了然后保存申報就行吧
是的對的是的對的是的對的。