你好,如果是差額交稅的,這個10萬是不含稅的嗎?是的話10萬乘以1.01-10萬)*3%
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)幾個問題: 1、申報:季度不超6萬,填免征收入欄 季度超過6萬,全額填入應(yīng)征收入欄 對嗎? 2、按含稅收入填,對嗎? 3、與增值稅收入無關(guān),不需要一致,只需要按照廣告收入部分申報文化事業(yè)費(fèi),對嗎? 4、設(shè)計服務(wù)*廣告宣傳制作 廣告服務(wù)*廣告發(fā)布制作 文化服務(wù)*活動宣傳策劃費(fèi) 我公司開了這三種票,都要交文化費(fèi)還是哪個要交?
老師好,我開出去的發(fā)票是廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi)。我需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的,我今天收到的發(fā)票是廣播影視服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi),請問這個可以抵扣文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
您好,老師!我們是文化傳媒公司,稅局那邊給核定增值稅是廣告服務(wù),可營業(yè)執(zhí)照上沒有廣告字眼!我開了廣告服務(wù)*廣告制造費(fèi)發(fā)票,這可以么?廣告服務(wù)要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),我把它開成設(shè)計服務(wù)*廣告制造費(fèi)可以么?
老師您好,我們是廣告公司,稅種給核定了文化事業(yè)建設(shè)稅,但是我們只涉及到廣告牌制作跟安裝,發(fā)票開了廣告服務(wù)*廣告制作需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
老師您好,我們是廣告公司,稅種給核定了文化事業(yè)建設(shè)稅,但是我們只是做門店廣告牌跟安裝,發(fā)票開的商品編碼是廣告服務(wù)*廣告制作,需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?還是說廣告代理跟發(fā)布才需要繳納?
3大題3小問,2023年預(yù)計息稅前利潤怎么計算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報銷嗎,發(fā)票章是身份證號碼
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計扣除備查資料中,立項(xiàng)決議書有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財務(wù)報表少申報2萬怎么辦
老師,單位租賃法人的個人車輛,每個月3000元,一年36000元。我需要給單位開具租賃費(fèi)發(fā)票,請問需要繳納哪些稅種
文具用品批發(fā)和零售開票這塊應(yīng)該怎么選擇
老師本月中可以勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
老師, 我這個企業(yè)沒有進(jìn)出口,我年報的時候顯示進(jìn)出口,賬上沒有進(jìn)出口,我看群里的消息,的確有做出口的,這個怎么辦啊 我利潤表收入是0
老師,廣告店開票明細(xì)“印刷品”物料制作,或者“印刷品過塑“,這樣算貨物還是服務(wù)收入?
老師,廣告店開票是發(fā)票明細(xì)是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過塑”,請問這種算貨物收入還是服務(wù)收入?
老師,差額征稅的行業(yè)是這幾個嗎?酒店,旅游,人力資源,勞務(wù)派遣。廣告公司也是差額征稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)稅差額,不是增值稅的呀。
上面寫的這些都是增值稅的,咱現(xiàn)在討論的不是文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
1000乘以3%=30來交這個文化建設(shè)稅嘛?
是的,對的,是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。