按照最后一期的科目余額表數(shù)據(jù)錄入期初。
老師好。我們公司從代賬公司把賬接回來了,代賬公司只給了老板資產(chǎn)負(fù)債和利潤表。如果我按資產(chǎn)負(fù)債的期末數(shù)作為我的期初數(shù),從這個(gè)月開始錄入新的賬套。是有應(yīng)收、應(yīng)付的。那這樣我后期該怎么平掉這些有期初的科目呢
老師,接賬時(shí)代賬公司用的用友財(cái)務(wù)軟件,我們用的金蝶財(cái)務(wù)軟件,賬套拷貝過來是不是不能用,那是具體怎么接著做賬,是根據(jù)代賬公司的余額表做為期初數(shù)據(jù)重新建賬嗎?
老師,我家的帳剛從代賬公司那邊拿回來,要自己做。我的科目期初設(shè)置為她五月末的期末余額。但是那個(gè)年初數(shù)據(jù)怎么弄怎么寫呀。我這邊的年初余額和期初余額都是他五月末的數(shù)。他那邊兒拿回來的資產(chǎn)負(fù)債表有年初數(shù)兒,那我年初數(shù)兒對(duì)不上,這個(gè)怎么辦呀?
老師,一家公司的賬務(wù)10月份從另一家代賬公司轉(zhuǎn)過來,我現(xiàn)要在我們的財(cái)務(wù)軟件上錄入該公司的相關(guān)數(shù)據(jù)作為本期期初數(shù)據(jù),請(qǐng)問我是只要根據(jù)他們交接的科目余額表上的期末余額數(shù)據(jù)錄入到我系統(tǒng)的期初余額欄里,還是他們科目余額表上的期初余額和本期發(fā)生額也得錄入到我系統(tǒng)?
老師,我這邊是代賬公司,用的是金碟賬無憂,我想問一下,從別的代賬公司轉(zhuǎn)過來的客戶,他們發(fā)的那些財(cái)務(wù)報(bào)表和科目余額那些,我要怎么錄期初數(shù)?
某有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,2024年12月份部分業(yè)務(wù)如下。一,曾某銀行取得三個(gè)月期限的短期15萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營款項(xiàng),已劃入企業(yè)銀行存款賬戶。二,接受某企業(yè)的一項(xiàng)無形資產(chǎn)作為投資,根據(jù)投資合同約定,該無形資產(chǎn)價(jià)值是60萬元
老師,利潤表申報(bào)讀取的“本年累計(jì)數(shù)”和利潤表的本年累計(jì)數(shù)不一致是為什么?
你好老師我們是建筑公司 之前公司的賬有一些成本入錯(cuò)二級(jí)分錄 有跨年的和跨月的 比如鋼筋要錄到工程物資-鋼筋 但是錯(cuò)誤入到工程物資-其他里面了 可以直接反結(jié)賬修改嗎 會(huì)影響報(bào)表嗎.
應(yīng)付職工次薪酬計(jì)提之后,怎么做平
如何審核上傳到稅務(wù)系統(tǒng)的報(bào)表數(shù)據(jù)沒有異常?
和村集體簽的租賃合同,辦了設(shè)施農(nóng)用地,從事農(nóng)業(yè)非深加工,需要交房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎
老師,請(qǐng)問臨時(shí)工干了17天,要不要交保險(xiǎn),要不要代扣個(gè)稅?
老師,我一月扣除保險(xiǎn)一類的到手工資6200,是不是預(yù)交6200-5000=1200 1200×0.03=36 預(yù)交36元個(gè)稅?
老師,本年累計(jì)管理費(fèi)用工資數(shù),和本年累計(jì)應(yīng)付職工薪酬工資貸方余額,不一樣,是啥原因呀
請(qǐng)問老師三月份的發(fā)票四月份入賬可以嗎?
哦,只需要錄科目余額表期初數(shù)嗎?那些資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,總賬和明細(xì)賬要管嗎?
是一個(gè)一個(gè)的錄還是?他不是有一個(gè)創(chuàng)建賬套嗎?那你可以導(dǎo)入第三方數(shù)據(jù),我不知道是不是從這里導(dǎo)入,是需要導(dǎo)入什么文件,然后備份賬套放在哪里?
一般是可以導(dǎo)入的,你可以試一下不同的軟件它。操作有差異。 有余額表就按照余額表錄入期出就行。
哦,是只需要錄科目余額表數(shù),對(duì)嗎?
老師,我沒有弄過這種,你幫我看一下第三方導(dǎo)入那里是導(dǎo)入什么報(bào)表?
你好,要是軟件操作有課程。 然后你這個(gè)就按我操作的把期初數(shù)據(jù)錄入進(jìn)去試算平衡就可以開始做賬了。
哦,這個(gè)軟件操作哪里有課程?
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