你好,你這個(gè)支付了之后就平了。
是不是計(jì)提跟發(fā)放應(yīng)付職工薪酬,接著應(yīng)付職工薪酬科目余額表上是平的?
計(jì)提工資借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬,支付時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款-銀行賬戶。應(yīng)付職工薪酬借貸方都平的,其他應(yīng)收款也是平的,但是現(xiàn)在計(jì)提的工程施工少了786787.68.現(xiàn)在怎么補(bǔ)計(jì)提呢,按正常補(bǔ)計(jì)提借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬工資,但是這樣做了。應(yīng)付職工又有貸方余額了
老師,計(jì)提社保時(shí),借管理費(fèi)用~社保,貸應(yīng)付職工薪酬~社保,繳納時(shí):借應(yīng)付職工薪酬~社保,貸銀存!應(yīng)付職工薪酬是被平了,那計(jì)提時(shí),借方的管理費(fèi)用怎么辦
工會經(jīng)費(fèi)是按應(yīng)付職工薪酬的2%計(jì)提,應(yīng)付職工薪酬包括全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
之前是計(jì)提工資時(shí):借 管理費(fèi)-應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在需要減少計(jì)提是不是:現(xiàn)在我要減少 是不是 借 管理費(fèi)-應(yīng)付職工薪酬(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
上個(gè)月按照整數(shù)計(jì)提的,第二個(gè)月實(shí)際出不是整數(shù)的,需要調(diào)整上個(gè)月報(bào)表嘛,還是要怎么處理
你好這個(gè)你將差額計(jì)入營業(yè)外收支。