您好,是多少稅率,自己手動(dòng)填寫上去即可。
老師,上個(gè)月小規(guī)模變一般納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表才可以申報(bào)一般納稅人增值稅,7月份開了一張專票,8月紅沖了,只開了一張,現(xiàn)在什么小規(guī)模增值稅申報(bào)表是零申報(bào)嗎?稅款所屬期7月1到31
老師,小規(guī)模納稅人在7月開了一張專票,8月紅沖了,沒有在開票,8?從小規(guī)模變成了一般納稅人,請(qǐng)問我這個(gè)月報(bào)8月份得一般納稅人增值稅申報(bào)表怎么填呢?系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)
我6月份開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在增值稅申報(bào)表里面怎么填寫?系統(tǒng)沒有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)
上個(gè)月申報(bào)的未開具發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí),填在哪里?填負(fù)數(shù)金額還是?怎么填報(bào),增值稅一般納稅人,
老師,我們是一般納稅人,今天在申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)了以上數(shù)據(jù),上月(一月)我們沒有開票,這月申報(bào),我要把以上數(shù)據(jù)刪除,還是系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)不管他。
提前開票,未發(fā)生實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù),不能確認(rèn)收入,如何報(bào)稅
余秋老師在講會(huì)計(jì)實(shí)操時(shí),注冊2人及以上的有限公司,建議最小注冊金(1個(gè)人)為3萬,基于什么邏輯考慮
老師,上一任會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,長期股權(quán)投資,現(xiàn)在用什么分錄調(diào)整呢
老師,我收到的打車費(fèi)開的發(fā)票,左上角有旅客運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)識(shí),可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那我現(xiàn)在填在申報(bào)表的哪一欄目老師,還有收到的火車票和飛機(jī)票寫第幾欄哪個(gè)申報(bào)表
老師您好,請(qǐng)問我們公司進(jìn)來冷凍豬肉是開的增值稅專用發(fā)票的增值稅稅率是9%的,那我們開出去的是幾個(gè)點(diǎn)的?
老師,請(qǐng)問如果個(gè)人支付傭金到公司,具體怎么操作比較合適?
未發(fā)票銷售業(yè)務(wù),提前開票,不確認(rèn)收入,如何做賬
老師,公司出售二手車,并開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這臺(tái)車取得時(shí)也是只取得了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,沒取得正式發(fā)票,增值稅申報(bào)時(shí)要按13%納稅,所得稅購車成本是不是也不可以稅前扣除?已經(jīng)提完折舊
老師,電子商務(wù)是商業(yè)的一種嗎?做賬上有什么區(qū)別嗎
對(duì)于捐贈(zèng),也就是說今年扣除了12%以內(nèi),剩余的捐贈(zèng)扣除表會(huì)自動(dòng)彈出是嘛
按1%稅率開了2022年小規(guī)模期間的票,已經(jīng)更正過當(dāng)年的報(bào)表了,我這個(gè)月申報(bào)該手動(dòng)填到那個(gè)欄次?
您好,填寫到3%的欄目的呢、
是不是在3%欄目的未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)?因?yàn)槠渌麢诖味际亲詣?dòng)帶的不能手填
按1%稅率開了2022年小規(guī)模期間的票,是作廢之前的發(fā)票了,重新開具。還是以前沒開發(fā)票,但是申報(bào)了稅額?
之前是以13%稅額開過發(fā)票,但是稅務(wù)局比對(duì)出來是小規(guī)模期間的收入,讓重新以1%開了發(fā)票補(bǔ)繳了稅,因?yàn)樯蟼€(gè)月到月底了只開了,沒來得及紅沖當(dāng)時(shí)13%的票了,這個(gè)月紅沖
您好。這種情況需要到前臺(tái)去申報(bào)了。因?yàn)槟闫渌崭褚蔡顚懖涣?。或者你看下電子稅?wù)局 的在線客服,看能不能幫你填得到、