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提前開票,未發(fā)生實質(zhì)性業(yè)務(wù),不能確認(rèn)收入,如何報稅

2025-09-01 16:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-01 16:38

還是按開票的收入申報增值稅,

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您好,收入是分期確認(rèn)的,按照月份
2022-06-23
你好,主要是你申報增值稅的時候,它提示你負(fù)數(shù)能申報了吧,只要能申報了的話沒有風(fēng)險。
2023-11-01
你好,無法申報。因為在申報的時候就是以收入為基礎(chǔ)的,但是你現(xiàn)在是以增值稅為基礎(chǔ)的,再倒退回去,那么就無法計算了
2022-04-10
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費,負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費, 然后再未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2023-01-06
您好,我們這個未開票收入跨年了,年度未開票收入累計為負(fù)是申報不成功的哦。您得去稅務(wù)大廳申報了。 這是未開票收入,因為先申報未開票收入(正)和增值稅(正),下次開票時申報藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),但有年度累計未開票收入大于等于0才行,有個辦法就是12月把這個票開發(fā),明年1月上班就紅沖,再等客戶需要開票時再開。(但時間已經(jīng)過去了)
2024-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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