您好,第三行是利潤總額,讓他自動(dòng)取,1行是收入,我們按實(shí)際數(shù)填

老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個(gè)點(diǎn)普票,我報(bào)稅時(shí)本來把3%這個(gè)不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點(diǎn)申報(bào)時(shí)提示我頁面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動(dòng)填寫在第十行了,本來第十行的數(shù)據(jù)也沒有了,這種情況我應(yīng)該怎么辦
小規(guī)模,第一季度報(bào)增值稅的時(shí)候第一行合計(jì)的數(shù)少寫了,但是稅款都正常沒錯(cuò),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,在第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候把少寫的金額一起補(bǔ)到增值稅申報(bào)表第一行行不行?
增值稅納稅申報(bào)表主表因?yàn)榈谝恍袛?shù)據(jù)都是正確的,第二行沒有填數(shù)據(jù),有影響嗎?
老師 增值稅表1 第33行 欠繳稅額有數(shù)據(jù)(實(shí)際上個(gè)月已經(jīng)繳納的增值稅) 是不是需要在第30行 本期繳納上期應(yīng)納稅額 填上33行一樣的數(shù)據(jù)呢
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表 (一般納稅人適用)的第一行有數(shù)據(jù),是不是第二行或者第三行也需要填寫,我們是做展會的,提供的是服務(wù),那是不是在第三行填寫相應(yīng)的金額?
老師呀,合作社成員年底分紅3萬,按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬,整年算完不超過6萬收入,那是不是第二年匯算清繳個(gè)稅能把交3萬分紅的20%稅款退回來呢
同一區(qū)域,無錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵免稅怎么辦?
公司變更地址,線上需要上傳哪些資料?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個(gè)分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計(jì)記賬的佐證。


不是老師你說的那樣,表是這樣的
對不起,我以為是所得稅申報(bào)了,每一行的數(shù)據(jù)不等于2和3行相加了,把這個(gè)1行數(shù)據(jù)改一下
他那個(gè)勾稽關(guān)系是怎么樣的,1和3我填的都是一樣的數(shù)據(jù),但是報(bào)表出來就是這樣的,但是稅款又是對的
您好,勾稽是1=2%2B3行,這個(gè)顯示不對,是稅務(wù)后臺問題,放假期間沒有人維護(hù),周日您再申報(bào)