不是 第二列填寫你的利潤(rùn) 打開保存就行自動(dòng)填寫的
老師好!請(qǐng)問(wèn)每年做得匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的可彌補(bǔ)虧損明損數(shù)據(jù)(圖2紅色數(shù)據(jù))跟資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)(圖1)數(shù)據(jù)有什么勾稽關(guān)系嗎?謝謝
老師好,我們單位匯算清繳中,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的,有的數(shù)據(jù)和審計(jì)給我們的不一樣,需要改嗎
匯算清繳, 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第一行,符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,填什么? 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,這個(gè)表是不是不用填,系統(tǒng)自動(dòng)帶數(shù)據(jù)?
匯算清繳,高新企業(yè),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,這張表的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶入的吧?我們要填哪些?
有利潤(rùn),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,這張表是不是就是0,沒(méi)有數(shù)據(jù)的,提交即可。虧損的數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動(dòng)生成的對(duì)嗎
老師,個(gè)體戶第二季度開了7萬(wàn)發(fā)票,應(yīng)該繳納多少所得稅?
出納需要掌握哪些財(cái)務(wù)軟件?
老師好,我想問(wèn)下去年員工申報(bào)了個(gè)稅今年怎么給他取消申報(bào)個(gè)稅金額呢
廚房設(shè)備銷售開票的大編碼是啥?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市老板給超市里投資了10萬(wàn)元錢放到超市里周轉(zhuǎn)箱資金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,公司買的沙發(fā)和沙發(fā)墊可以一起計(jì)入固定資產(chǎn)科目嗎
郭老師,現(xiàn)在電子發(fā)票一張金額最多能開多少,發(fā)票還有頂額開票的風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,中醫(yī)診所給患者提供服務(wù)是屬于免稅項(xiàng)目。其中有一點(diǎn)不理解的是,免稅的醫(yī)療機(jī)構(gòu)給患者提供服務(wù),其中在給患者做服務(wù)時(shí)需要藥品進(jìn)行輔助治療,這樣藥品的收入是屬于免稅的嗎?
老師,這道題的年金成本怎么算?
實(shí)繳到位的注冊(cè)資金減資44955000元直接用于清理其他應(yīng)收款的借方金額46218129元,差額部分確認(rèn)壞賬,編制詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄
本年度2023 當(dāng)年境內(nèi)所得額 手動(dòng)填不了的。是要先報(bào)年度申報(bào)表,再報(bào)虧損嗎
你好,先填寫主表 應(yīng)納稅所得額自動(dòng)計(jì)算。
主表還沒(méi)有減免稅額,那我填這張就是把優(yōu)惠的稅額填進(jìn)這里,然后主表是不是就能顯示優(yōu)惠的金額
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
主表申報(bào)后,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,第二列有數(shù)據(jù)了,就直接提交,不用填任何數(shù)據(jù)。 有利潤(rùn),是這樣吧
你好對(duì)的 是這么做的
風(fēng)險(xiǎn)提示沒(méi)有申報(bào)資產(chǎn)折舊,攤銷這張表。沒(méi)有發(fā)生折舊,也需要報(bào)嗎
對(duì)的是的,需要填寫的。
風(fēng)險(xiǎn)提示,有營(yíng)業(yè)收入,沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本,我的收入是租金,營(yíng)業(yè)成本沒(méi)有,其余是稅金及附加和期間費(fèi)用
你你這個(gè)固定資產(chǎn)是自己的嗎?是的話,你的折舊費(fèi)就是成本。如果不是的話,你租賃進(jìn)來(lái)的支付的租金就是成本。
固定資產(chǎn)是自己的,折舊已提完。就沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本了
后期也沒(méi)有維修的嗎
沒(méi)有發(fā)生。
那就忽略提交就可以。
資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,23年沒(méi)有發(fā)生折舊,只有殘值,是否可以空?qǐng)?bào)
固定資產(chǎn)還在使用嗎?如果在使用的話,不可以零申報(bào)的
沒(méi)有在用
固定資產(chǎn)還在不在?只要沒(méi)有報(bào)廢,沒(méi)有銷售的需要填寫。