你好,同學(xué) 需要做進項稅轉(zhuǎn)出的
老師,請問一下對方供應(yīng)商開票過來,我已經(jīng)認證抵扣了?,F(xiàn)在供應(yīng)商要退回去,要怎么操作呢?
我們公司在建一棟樓,現(xiàn)在要支付一部分材料款,該工程建設(shè)我們是外包的,請問我們現(xiàn)在想叫施工單位幫我們墊付材料款給供應(yīng)商,供應(yīng)商對我們開票。請問這樣操作可以嗎?需要其他的材料輔助證明
老師,請問一下,有這么個情況,我們和原材料供應(yīng)商有賬期,然后我們老板的一個朋友,需要通過我們買原材料,他從我們這里買材料我們給他開票,原材料供應(yīng)商給我們開票,可以這樣操作嗎
請問老師,我們要給供應(yīng)商退材料,這批材料對應(yīng)的進項發(fā)票我們已經(jīng)認證抵扣,需要怎么操作?
請問老師,供應(yīng)商給我司供貨,3月份開了銷售專用發(fā)票2萬元,我公司已經(jīng)認證抵扣,5月份我司又退了18000元的材料給此供應(yīng)商,我司開了紅字信息表,供應(yīng)商將紅字銷售專用發(fā)票郵寄給我們,我們除了做進項稅金轉(zhuǎn)出,還要在認證平臺上勾選這筆負數(shù)發(fā)票稅金嗎?
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子。總價8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習個稅實操外,還要學(xué)習什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
嗯,然后是誰開具紅字信息表?給個完整流程
你們開具紅字信息表,給對方,對方紅沖發(fā)票
老師,比如供應(yīng)商給我們開了10萬的進項,我們要退其中1萬元的材料,對方需要把10全部紅沖,重新給我們開一個9萬元的進項發(fā)票嗎?
是的 對方需要把10全部紅沖,重新給我們開一個9萬元的進項發(fā)票