同學(xué)你好 借銀行 借投資收益 貸長(zhǎng)投 這個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資損失是可以在稅前扣除的
老師,請(qǐng)教個(gè)問題:我們公司本來有3個(gè)股東,公司賬面虧損190萬元,其中一個(gè)股東投資了機(jī)床和現(xiàn)金共計(jì)600萬元,他現(xiàn)在要撤資退股,其他股東愿意從公司賬上拿出320萬給這個(gè)撤資的股東 這里面涉及到稅務(wù)之類的怎么處理,然后賬目上如何處理,謝謝
老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時(shí)候虧損太多,現(xiàn)在申報(bào)完之后顯示需要退第一季度交的那個(gè)1000多的稅了,這個(gè)退稅是不是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?高新企業(yè)加計(jì)扣除一減直接虧損兩萬多萬
2022年,結(jié)轉(zhuǎn)收入計(jì)提了600萬企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表就有應(yīng)交企業(yè)所得稅600萬,2023年5月做匯算清繳的時(shí)候,綜合房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)調(diào)整這個(gè)特殊事項(xiàng)之后,實(shí)際入庫400萬,那么應(yīng)交企業(yè)所得稅就剩下了200萬,然后今年根據(jù)本年的結(jié)轉(zhuǎn)情況,確認(rèn)了虧損1000萬,對(duì)應(yīng)遞延所得稅資產(chǎn)-可抵扣虧損就有250萬,那么問題來了,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表就有遞延所得稅資產(chǎn)-可抵扣虧損250萬,同時(shí)有應(yīng)交企業(yè)所得稅200萬。我下一步應(yīng)該咋個(gè)處理。
2022年,結(jié)轉(zhuǎn)收入計(jì)提了600萬企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表就有應(yīng)交企業(yè)所得稅600萬,2023年5月做匯算清繳的時(shí)候,綜合房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)調(diào)整這個(gè)特殊事項(xiàng)之后,實(shí)際入庫400萬,那么應(yīng)交企業(yè)所得稅就剩下了200萬,然后今年根據(jù)本年的結(jié)轉(zhuǎn)情況,確認(rèn)了虧損1000萬,對(duì)應(yīng)遞延所得稅資產(chǎn)-可抵扣虧損就有250萬,那么問題來了,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表就有遞延所得稅資產(chǎn)-可抵扣虧損250萬,同時(shí)有應(yīng)交企業(yè)所得稅200萬。我下一步應(yīng)該如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
問:?jiǎn)我蛔庸痉峭胤侨Y合并1、母公司長(zhǎng)期股權(quán)投資(占股60%即占300萬)未實(shí)繳到位,子公司發(fā)生了虧損100萬,按比例承擔(dān)虧損,合并報(bào)表如何處理?長(zhǎng)投賬面為0,子公司發(fā)生的虧損在母公司能調(diào)整分錄為:借:長(zhǎng)期股權(quán)投資-60貸:投資收益-60然后在合并報(bào)表中抵消分錄中再把長(zhǎng)投和投資收益沖掉為0但是這樣母公司長(zhǎng)投變負(fù)數(shù)了,也不對(duì)呢,這個(gè)虧損合并報(bào)表要補(bǔ)的分錄是什么呢,怎么把這個(gè)虧損體現(xiàn)到合并報(bào)表上呢
公司剛開業(yè)不久,還沒辦對(duì)公賬戶的情況下,老板讓我提供自己的銀行卡作日常開支用途,這樣可以嗎
個(gè)稅被投訴虛假申報(bào)了,對(duì)方不愿意撤訴,需要去更正個(gè)稅申報(bào)表,那年度匯算清繳申報(bào)表也要調(diào)整嗎?
老師,這月6月底更正了25年1-3月的工資申報(bào),比如有原來合計(jì)100,更正成30,要把少了的70改到5月份申報(bào)。這樣還需要去變更1-3月的第一季度所得稅報(bào)表嗎
公司2025年可以享受所得稅三免三減半政策,那么在計(jì)提半年度壞賬準(zhǔn)備的時(shí)候,要同步計(jì)提遞延所得稅-資產(chǎn)減值損失嗎?
老師,問一下,出口報(bào)關(guān)單的美元我把它換算成人民幣,就直接報(bào)增值稅免稅收入吧。需要按照13%的不含稅什么的報(bào)嗎
會(huì)計(jì)人員信息采集審核是人工審核還是系統(tǒng)自動(dòng)審核?
年中建賬怎么建賬。輸入科目余額表后要做什么。
老師,請(qǐng)問,我們公司的給b公司推薦業(yè)務(wù),成交后按單給我們公司提成,這我們收到這個(gè)款項(xiàng)后,給他們開發(fā)票,發(fā)票項(xiàng)目開什么?
老師你好,供貨商給我們開的進(jìn)項(xiàng)增票的明細(xì)里不是按照實(shí)際進(jìn)貨明細(xì)開的,然后我們要給顧客開銷項(xiàng)增票的明細(xì)要按照進(jìn)項(xiàng)增票的明細(xì)開,前會(huì)計(jì)說我們給顧客開的銷項(xiàng)增票的單價(jià)要加百分之二十到百分之三十,請(qǐng)問這個(gè)單價(jià)要怎么計(jì)算呀,是直接用含稅單價(jià)乘以百分之二十這樣算嘛
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)已變更,退稅機(jī)關(guān)會(huì)同步變更嗎
投資收益,這個(gè)科目可以在借方是嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的