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小規(guī)模,第二季度的增值稅申報表怎么填,?如有第一季度的紅票怎么填?
個體戶1季度開了一張1%的發(fā)票,2季度退回重新開了免費發(fā)票,退回開了負數(shù)發(fā)票,怎么填增值稅報表
老師,我是小規(guī)模納稅人,第1季度全開具的是負數(shù)發(fā)票,增值稅申報表第一張表如何填寫?只有填不含稅的開具負數(shù)那里可以填數(shù)字?那我負的稅金填在哪里?我更正申報第1季度的增值稅所得稅
老師,我們小規(guī)模納稅人第三季度開局普票600122.18元,負數(shù)發(fā)票37766.47元,我該怎么填寫增值稅申報表呀?填第幾行?開局的免稅普票超過45萬二而且還有負數(shù)發(fā)票?我該怎么填寫金額
老師,請問小規(guī)模個體戶二季度開了一張正數(shù)發(fā)票,和一張負數(shù)發(fā)票,正數(shù)發(fā)票金額小于負數(shù)發(fā)票,增值稅申報表怎么填?
物流公司,司機報銷的違章費用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強制性不繳社保嗎?
老師,有時遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計入成本,想每次支付時再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進項稅要自己算出來嗎?這個賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費用 進項稅費 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時: 借:應(yīng)付(剩余部分) 進項稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價,直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計助理,我個人可以開一個小規(guī)模的獨資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個生產(chǎn)加工公司,進來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項合同還是進銷項合同之合繳納
算了,不是一個地方的沒有參考
好吧,抱歉,沒幫到你