委外加工支付的印花稅是填到承攬合同
工程咨詢類的公司,提供的加工勞務(wù),印花稅的話報買賣合同還是承攬合同
老師,委外加工支付的印花稅是填到承攬合同還是買賣合同里
老師,委外加工的加工費(fèi)印花稅是填到買賣合同里,還是承攬加工合同里
老師,采購安裝合同再申報印花稅時候是選承攬合同還是買賣合同
老師好,承攬加工合同和委外加工合同不該是一樣的嗎。為什么我查的承攬加工合同的印花稅率是萬三,委外加工合同的稅率是萬五呢?麻煩幫我確認(rèn)一下,印花稅率到底多少,查不準(zhǔn)了
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老師,支付出去的運(yùn)費(fèi),就遠(yuǎn)運(yùn)輸合同嗎,是可以選擇的嗎,還是要自己填寫的
是自己采集印花稅稅目申報