選擇加工承攬合同
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時(shí)候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
老師,請問小規(guī)模季度不超30萬,免交增值稅,這部分免稅是要算進(jìn)企業(yè)所得稅利潤里的是嗎?不可以扣減?
勞務(wù)費(fèi)可以開建筑服務(wù)大類嗎
請問公司給員工交了社保,工資必須從公帳發(fā)嗎?
老師,我是一個(gè)賣手機(jī)的專賣店個(gè)體戶,銷售人員的工資是第三方補(bǔ)貼到給我,我方開人工費(fèi)用給到第三方公司報(bào)銷,那么這個(gè)人員的成本的個(gè)稅我是否在我個(gè)體戶里申報(bào)
節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備投資額的10%抵免應(yīng)納稅額,這個(gè)設(shè)備我司是成套一起買入,可享受的設(shè)備優(yōu)惠目錄如電動(dòng)機(jī)等,享受優(yōu)惠金額是只能算買入設(shè)備電動(dòng)機(jī)那部分的買入價(jià)乘10%嗎
請問煤炭商貿(mào)企業(yè)把公司的車賣了,申報(bào)增值稅報(bào)表需要按13%報(bào)銷項(xiàng)稅嗎?
沒有做業(yè)務(wù)的公司,工資只申報(bào)了法人一個(gè)人,每月連續(xù)工資做零申報(bào)可以嗎
什么類型的企業(yè)需要申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)稅?文化事業(yè)建設(shè)稅的申報(bào)依據(jù)是什么?怎么計(jì)算呢?
老師2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳的A105000表里的第18行利息支出,我們要調(diào)整嗎
您看新增后就是這樣的,沒有加工承攬合同可選
這個(gè)加工承攬的你采集了嗎
怎么采集老師,我點(diǎn)采集稅源,進(jìn)來就是新增,然后就是上圖的界面,沒有加工承攬可選
是財(cái)產(chǎn)行為稅采集印花稅的
是財(cái)產(chǎn)行為稅老師
同學(xué)你好 不能新增嗎
點(diǎn)新增后就是上面發(fā)的圖片一樣的,沒有可選加工承攬合同
同學(xué)你好 那你 進(jìn)入【財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)】,點(diǎn)擊備注欄的“稅源采集”,進(jìn)行稅源信息采集; 在印花稅稅源信息采集頁面點(diǎn)擊增加; 頁面彈出“稅源明細(xì)錄入頁面”,此頁面增加“實(shí)際結(jié)算金額”、“實(shí)際結(jié)算日期”欄次與“應(yīng)稅憑證數(shù)量”欄次。 若應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)未列明金額,在后續(xù)實(shí)際結(jié)算時(shí)確定金額的,納稅人應(yīng)當(dāng)于書立應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)的首個(gè)納稅申報(bào)期申報(bào)應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)書立情況,在實(shí)際結(jié)算后下一個(gè)納稅申報(bào)期,以實(shí)際結(jié)算金額計(jì)算申報(bào)繳納印花稅。且合同數(shù)量較多且屬于同一稅目同一屬期的,可以合并匯總填寫《印花稅稅源明細(xì)表》