你好,這個(gè)往來你問下他能調(diào)整到2024年。

老師,我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi),由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發(fā)票不知道什么時(shí)候開的)我也沒有經(jīng)驗(yàn),沒有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤(rùn)數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎?請(qǐng)問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
想問一下21年7月才成立的公司,然后22年的時(shí)候要求做21年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,報(bào)告是22年6月出來的,調(diào)整了很多包括利潤(rùn)什么的很大,這樣我做賬務(wù)調(diào)整是必須要在六月調(diào)整么?比如之前我用的是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則但是財(cái)務(wù)報(bào)告出的時(shí)候是按新收入金融準(zhǔn)則來做的因?yàn)槲覀兩婕暗揭粋€(gè)租賃情況,我能否直接反結(jié)回21年做呢?
甲公司 2×22 年3月20日批準(zhǔn)對(duì)外報(bào)出 2×21 年度財(cái)務(wù)報(bào)告。 2×22 年3月3日,甲公司收到所在地政府于3月1日發(fā)布的通知,規(guī)定自 2×20 年6月1日起,對(duì)裝機(jī)容量在2.5萬千瓦及以上有發(fā)電收入的水庫和水電站,按照上網(wǎng)電量8厘/千瓦時(shí)征收庫區(qū)基金。按照該通知界定的征收范圍,甲公司所屬已投產(chǎn)電站均需繳納庫區(qū)基金。不考慮其他因素,下列關(guān)于甲公司對(duì)上述事項(xiàng)會(huì)計(jì)處理的表述中,正確的是 () A.作為 2×22 年發(fā)生的事項(xiàng)在 2×22 年財(cái)務(wù)報(bào)表中進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 B.作為會(huì)計(jì)政策變更追溯調(diào)整 2×21 年財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)并調(diào)整相關(guān)的比較信息 C.作為重大前期差錯(cuò)追溯重述 2×21 年財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)并重述相關(guān)的比較信息 D.作為資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)調(diào)整 2×21 年財(cái)務(wù)報(bào)表的當(dāng)年發(fā)生數(shù)及年末數(shù)
現(xiàn)在做21.22年的審計(jì)報(bào)告,因?yàn)?1年的往來賬調(diào)整錯(cuò)誤,22年內(nèi)審沖回21年的,重新對(duì)賬調(diào)整了,事務(wù)所現(xiàn)在要出21.22年的審計(jì)報(bào)告,建議把22年的也沖回,改成21年的期初數(shù)調(diào)整。那這樣21年的報(bào)表和22年的報(bào)表是不是差距很大,怎么建議能和已經(jīng)做的報(bào)表差距小些
老師我們現(xiàn)在做資產(chǎn)評(píng)估需要提供的資料清單,21年22年由于已經(jīng)換了財(cái)務(wù)軟件,沒辦法導(dǎo)出當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表,我用手機(jī)里面存的發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)和年審后出具的財(cái)務(wù)報(bào)表有差,現(xiàn)在我是把最初系統(tǒng)導(dǎo)出的那一版給對(duì)方還是按照調(diào)后的出具的財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn),自己在excel上面根據(jù)年審后調(diào)整的數(shù)據(jù)做好excel給他哦,應(yīng)該哪個(gè)版本為準(zhǔn)哦
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


這個(gè)影響你們交稅嗎?
小企業(yè)準(zhǔn)則,說是涉及利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目
那你可以修改匯算清繳賬上可以做到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)做到今年之前的最好不要修改。你一修改的話。你申報(bào)給稅務(wù)局的這個(gè)也得修改。
不知道影響交稅不,說是影響往來賬齡分析。主要是23年的審計(jì)報(bào)告審核出了。所以想把錯(cuò)誤的都擠到21年年初調(diào)整。我主要是21和22年的報(bào)表給相關(guān)都報(bào)過了,不想有太多差距。
你好,你跟他說能不調(diào)整之前的吧,我們直接做到2024年。
對(duì)如果21,22年的修改了,稅務(wù)也得修改,很麻煩的。22年底的那個(gè)未分配利潤(rùn)是他們審核的,也不動(dòng),我想即使21年的調(diào)錯(cuò)了,22不是調(diào)好了嗎,為什么審計(jì)報(bào)告要把以前的期初改了
因?yàn)楣椿P(guān)系不一致。
那21,22審計(jì)報(bào)告他們不愿意出
你好,那你們給人家錢的時(shí)候給的是哪一個(gè)月?
你給人家哪一年的?
我們22年內(nèi)審的時(shí)候,是把21年的錯(cuò)誤沖回,22年調(diào)整正確的。現(xiàn)在審計(jì)報(bào)告只涉及21年的問題,22年本身就是對(duì)的。
今年給21-23年三年的
你好,那他的意思是直接調(diào)整21年,然后影響了22年23年。
對(duì)直接調(diào)21年期初數(shù),這樣22年期末和23年就都不影響
受這個(gè)的影響調(diào)整了21年的賬務(wù),結(jié)果審計(jì)說錯(cuò)誤
你好,你可以不調(diào)整的,你做利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)不調(diào)整期出數(shù)。
事務(wù)所這個(gè)數(shù)字不能和往來掛鉤,往來不影響他,所以得沖回。
你好,那你就按照事務(wù)所的來吧。