你好賣車的收入不填寫到未開票收入
老師您好!我公司去年五月份購進(jìn)小轎車一臺,百分之十三的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)全額抵扣了,并且按照稅法有一條說企業(yè)購進(jìn)五百萬元以下的機(jī)器設(shè)備還有運(yùn)輸工具可以一次性進(jìn)成本費(fèi)用,所以我們一次性提足了折舊,現(xiàn)在公司想變買賣這臺車我想問增值稅怎么交?買的車錢怎么入賬呢?走固定資產(chǎn)清理?還是進(jìn)營業(yè)外收入呢?請老師指教!
你好老師,我們公司是一般納稅人,汽車4S店,12月底有幾臺庫存車到了上戶最后期限了,公司將這幾臺車上戶到了我們自己公司的名下,并且開具的機(jī)動車專用發(fā)票,沒有資金往來,可能以后會以二手車的方式賣出去,我做的賬是借固定資產(chǎn)、進(jìn)項(xiàng)稅額,貸庫存商品、銷項(xiàng)稅額,這樣就造成申報(bào)12月稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表上的收入額和企業(yè)所得稅申報(bào)表上的收入額不一致,這樣會不會有什么風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該怎樣解決呢?
公司處置了一臺固定資產(chǎn),按照3%減按2%征收,增值稅報(bào)表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報(bào)年報(bào)的時(shí)候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報(bào)表和年報(bào)不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價(jià)值是100,我賣了200, 賬務(wù)處理,把這100元差額記入了營業(yè)外收入,但是現(xiàn)在有一個(gè)問題,我增值稅報(bào)表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報(bào)年報(bào)的時(shí)候是100記入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報(bào)主營業(yè)務(wù)收入(不包含銷售資產(chǎn),銷售資產(chǎn)差額在營業(yè)外收入體現(xiàn))和增值稅報(bào)表的銷售額數(shù)據(jù)不一致(帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù),簡易征收欄次)。老師我發(fā)一個(gè)報(bào)表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
好的,第二個(gè)問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個(gè)問題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報(bào)了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)我10月的增值稅就0申報(bào)了,這個(gè)10月增值稅還用更正申報(bào)嗎,我每個(gè)月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
老師您好,請問貨物運(yùn)輸公司,這個(gè)月賣掉舊車,這個(gè)戶沒有以前的固定資產(chǎn)臺賬了,因此這次公司賣車,賣了1000塊錢,我記 借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:營業(yè)外收入 銷項(xiàng)稅額 我申報(bào)時(shí),把營業(yè)外收入記在了增值稅申報(bào)表中的無票收入那一列,然后系統(tǒng)就有了那個(gè)提示,您看看這樣可以嗎
您好帳上一直掛著預(yù)付款1萬元,是當(dāng)時(shí)沖的油卡,后續(xù)使用沒有取得相關(guān)憑證,可以一直掛著暫不處理嗎?
工會組織活動,公園門票能報(bào)銷么?如果可以依據(jù)的文件是什么?
你好老師,這個(gè)單子是我們施工過程中,以及員工安裝自己運(yùn)過來,產(chǎn)生的安裝費(fèi)和運(yùn)費(fèi)怎么做賬呢
老師,公司在銀行貸款,支付給銀行的貸款利息,可不可以在所得稅前全額扣除,就是匯算清繳需不需要調(diào)增?
2023.11.1號借款16萬,利息6厘,到今天得還多少利息,怎么算
公司收到一張出差1000元住宿費(fèi)專票,我單位人員實(shí)際支付了992元(因?yàn)楣ば兄Ц队袃?yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報(bào)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財(cái)務(wù)賬時(shí)是否需要做8元未實(shí)際支付金額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有一筆費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,但調(diào)增后仍不用交稅,請問在匯算清繳當(dāng)月需要做分錄嗎
老師,跑腿費(fèi)怎么做賬
房產(chǎn)稅怎么算?按每個(gè)月實(shí)際收到的房租含稅價(jià)作為計(jì)稅依據(jù)還是不含稅價(jià)?印花稅也是按不含稅價(jià)嗎?
所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細(xì)表及一般企業(yè)成本支出明細(xì)表不用選直接主表填
那填在哪?謝謝老師
需要填寫在簡易計(jì)稅申報(bào)
無發(fā)票對方也不能過戶的
您是說賣舊車是記在簡易計(jì)稅按3%申報(bào)是嗎?
你好,是的,公司之前的車是哪年的,再就是當(dāng)時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)了沒
聽你說的情況應(yīng)該是以前的看車,可能是簡易申報(bào)
是2018年3月的車,應(yīng)該是抵扣完進(jìn)項(xiàng)了,怎么了老師
那是需要按照一般計(jì)稅方法,填寫附表一
公司應(yīng)當(dāng)給開發(fā)票的,要不是不能過戶的
有一張賣二手車的票,那個(gè)有的。老師 賣了1000塊錢,就是我記庫存現(xiàn)金1000那個(gè)
那我這個(gè)不能記營業(yè)外收入?
賬上計(jì)入營業(yè)外收入小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒問題的
二手車開的發(fā)票,公司沒有再開其他發(fā)票了吧,沒有開做無票收入沒問題的
那我還是按簡易計(jì)稅申報(bào)嗎?不能填無票收入申報(bào)?
之前正常抵扣了,不能按照簡易 只有二手車發(fā)票,公司沒有再開具發(fā)票,按無票收入報(bào)