同學(xué)你好 對(duì)的 24年開始做賬
老師,我們公司是做工程的,今年有事務(wù)所過來審計(jì)五分合同,關(guān)鍵是很多數(shù)據(jù)都缺失了,原始單據(jù)沒有了,匯款記錄也找不到了,從18年開始的,還沒有建賬,這個(gè)怎么弄呢
請(qǐng)問一下 我是物流行業(yè) 個(gè)體工商戶 今年2月份開始有收入 稅務(wù)核定是定額征收 每個(gè)月3萬額度 我開專票1%,按照開票金額1%收稅 所以也沒有去開成本票 后來從8月份開始,又改為查賬征收, 我這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢 從10月份開始,我才讓車上加油開票,都是普票,我這個(gè)賬要怎么做?普票是價(jià)稅合計(jì)作為成本是嗎?
老師,我們是個(gè)體戶,23年是屬于核定征收,所以沒有做賬分錄這些憑證,24年1月開始為查賬征收了,那么,我開始從24年建賬開始錄數(shù)據(jù)是嗎?無需從23年記賬錄分錄這些吧?
老師:您好!我有一家個(gè)體戶,去年是核定征收,不需要做賬及取得成本發(fā)票。今年改為查賬征收,從1月份開始做賬,想請(qǐng)教一下老師。期初數(shù)據(jù)該如何處理,錄入今年1月份的銀行存款余額到賬套里,顯示不平衡,怎么辦?
老師,我有個(gè)問題:有一家公司,23年10月成立的,12月開了對(duì)公賬戶,開了一張發(fā)票1萬,但是前會(huì)計(jì)沒建賬,23年四季度增值稅按收入報(bào)的,企業(yè)所得稅填了個(gè)收入,填了個(gè)利潤-1260,其他都沒數(shù)。匯算清繳也報(bào)了,我不打算去改23的數(shù)了,想從24年1月重新給他建賬。問題來了:24年1月收到了12月開的1萬發(fā)票的回款,我現(xiàn)在該怎么做這筆分錄?還有我不管23年的賬了這樣可以嗎?謝謝
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
那老師,我現(xiàn)在還沒做賬,然后需要先申報(bào)季度的收入和成本,問題是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒開過來,我在成本數(shù)據(jù)那里先填寫預(yù)估數(shù)據(jù),先抵扣自然人稅款,這樣也可以吧?
同學(xué)你好 同學(xué)你好 這樣也可以的