同學,你好 本公司可以在年度匯算清繳這筆費用調(diào)增不抵扣所得稅,他個人可以不交這筆稅金嗎 可以的
老師,我公司跟一個人在19年12月份發(fā)生了勞務費,然后在20年才去稅務局代開的勞務費發(fā)票,我公司沒有在19年12月份的時候在個稅申報系統(tǒng)代扣代繳那個人勞務費的個人所得稅,這個我可以在那個人19年個稅匯繳里面申報嗎?,這樣我是不是就可以在20年就不用代扣代繳了呢?
老師好,是不是個人只要給單位代開了勞務發(fā)票,不管付款方有沒有給他代扣代繳個稅 都是會在個人所得稅APP上顯示出這筆勞務報酬的數(shù)據(jù)
老師,我們公司發(fā)傭金給個人,如果不給他代扣代繳勞務報酬個人所得稅,同時我們公司這筆費用也不做企業(yè)所得稅稅前扣除,是不是就沒有稅務風險呀
個人在公司兼職,財務給他在自然人個稅系統(tǒng)里申報勞務費,交了個稅。他沒有去稅務局開勞務費發(fā)票,這筆勞務費可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
個人在稅務代開的勞務費,報勞務報酬個稅。對方表示稅太高,本公司可以在年度匯算清繳這筆費用調(diào)增不抵扣所得稅,他個人可以不交這筆稅金嗎,就是這張發(fā)票可以不入帳嗎,不抵扣所得稅,那個人這不交個稅
我司上年有兩份服務費發(fā)票要沖紅,話原來是開了300萬的服務費沖紅發(fā)票后就變成了60萬的營業(yè)額,由于我們是暫估服務費成本,沖紅發(fā)票后我就要把這成本也沖紅,這樣的話我是按300的比例來暫估還是按60萬的來暫估?
公司前臺的logo制作費用計入什么科目?公司銷售商品寄給客戶的樣品計入什么科目
請問老師,免稅行業(yè)但開的票是9%的增值稅普通發(fā)票,為什么呢?
老師你好,做憑證時發(fā)現(xiàn)出納發(fā)工資時把其中一名工作人員的個稅多扣了0.03元,個稅應該是89.95元,出納給扣了89.98元,工資銀行也已經(jīng)支付了,現(xiàn)在怎么做賬
老師,我在一家公司買了文具,水果,發(fā)票可以開在一張上嗎?
老師,在特定主體電子稅務局里,預繳稅款里水利基金的申報選哪個?
殘保金是今年報去年的,明年報今年的是嗎
老師好,一般納稅人2022年買的二手設備,現(xiàn)在處置了,賣給個人收廢品的,應如何開票?那個稅收編碼合適
老師 我們是做咨 詢服務的 會發(fā)生業(yè)務轉介紹費 這個款怎么做會計分錄 但又不能明做的那種 不能透明的
老師請問一下建筑公司季度預繳部分怎么做分錄的吖?還是跟平常的小規(guī)模那樣做賬就行了?有區(qū)別的嘛?稅款是跟開票一樣的。
因為是23年的發(fā)票,實際發(fā)票金額已打給他個人,資金流已發(fā)生。他不想承擔稅金,我賬可以調(diào),交5的所得稅,但是資金已從賬上出沒事嗎
這發(fā)票類似撤銷,不抵稅也不交個稅了,但是賬上資金流出了
同學,你好 沒關系的