四舍五入的差額計入營業(yè)外收支就行。
老師,小規(guī)模納稅人差額征收開票的不含稅銷售收入為44408.24元,開免稅發(fā)票的金額為18030元,申報增值稅,主表第四及(應征增值稅不含稅銷售收入(5%征收率))第六行會自動填寫44408.24元并且刪除不了,然后主表最后一行產生稅金。請問老師,我季度共開了不含稅銷售收入金額為62438.24元該怎么申報增值稅
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報,6月份開了一張專票價稅合計13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》,減免性質選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務總局關于支持個體工商》稅務總局公告2020年第13號,在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應納稅額減征額欄沒有出現264.91,是怎么回事?手動輸入后,電正式提交申報,出現錯誤。是哪里出問題了?
老師,請問下現在小規(guī)模納稅人是免稅的, 1.做賬的時候,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 (應交稅費-增值稅這個還要不要做,需要計提嗎) 2.增值稅納稅申報時,營業(yè)收入:是系統(tǒng)自動跳出來的數據,是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開票金額10000元,系統(tǒng)上跳出來的金額是9708.74元) 3.公司有開區(qū)塊鏈電子發(fā)票,然后系統(tǒng)上自動跳出來的數據,又是總金額,不含稅金的。(比如,開票金額10000元,系統(tǒng)自動跳出來的數據就是10000元)
我公司是小規(guī)模納稅人,2023年1季度的開票稅率是1%,3月份有未開票收入,我按照1%計算出不含稅金額填入未開票收入申報表中,但我會計賬上1-3月是按3%計提的增值稅,這樣做有問題嗎?然后發(fā)現稅會之間的稅額差異有50多元,申報表中的增值稅額是按照不含1%稅額的不含稅價計算得出的,導致不含稅收入是比實際收入多,請問這種 情況下要怎么處理才合適呢
請問老師,小規(guī)模納稅人一季度開票累計不含稅收入591186.11元,稅額5911.89元 現在申報增值稅,第1行輸入收入591186.11后,22行稅額自動出來5911.86元,不讓改,差異3分怎么辦?按哪個?
老師,個稅已申報,稅款已交,發(fā)現還有未申報人員,怎么辦呢?
請問下員工工資8000,社保個人部分由公司承擔,那申報個稅的時候,社保個人部分可以稅前扣除嗎?
老師咨詢一下,我們在抖音平臺買商品原價100,平臺做活動給了優(yōu)惠券10元,實際付款90元,那平臺開發(fā)票是90還是100啊
剛進公司用什么財務軟件,公司多元化
公司電子稅務局上開電子發(fā)票開具金額的額度每月都會調整嗎
老師,企業(yè)微信的認證技術專票 以及采買藍大褂作為宣傳費用的進項稅額能抵扣嗎
老師,我更改了22年4月-8月的增值稅申報表,將即征即退數據合并到一般項目了,稅款沒發(fā)生變化,那9月到12月的本年累計數要自己逐月改還是系統(tǒng)可以自動帶出來?不改會有什么后果?
老師,T3和金蝶區(qū)別大嗎?
章程里公司認繳時間是12月,截止24.12.31實到賬各400萬,但印花稅沒有申報,我這里是這樣填?
老師:請問,企業(yè)收入社保中心轉入的:失業(yè)退費 這個要怎么入賬?。?/p>
老師是以申報表的稅款為準調賬是吧?可不可以用管理費用科目,不用營業(yè)外收支?
以咱賬務處理準確的數為準,然后申報系統(tǒng)差異記到營業(yè)外收支。
您說的我沒明白。 就是現在發(fā)票稅額是5911.89,申報系統(tǒng)自動稅額是5911.86,差3分,我就按申報系統(tǒng)的5911.86申報,財務賬稅款多3分計入營業(yè)外收入,這樣做對了吧
是這個意思,咱們少交的三分錢記到營業(yè)外收入對的。
好的,謝謝您
不客氣,祝工作學習愉快