已經(jīng)做了調(diào)整,那個罰沒支出還是得填報。不過。你的年度報表還是得修改正確
上一年11月份,產(chǎn)生一個罰款900.51元,未記入營業(yè)外支出-罰款,記入了營業(yè)稅金及附加,那么在納稅調(diào)整明細(xì)超里面還能填寫到第19列罰金罰款欄目嗎?還是如果填單這里,就又和年報利潤表營業(yè)外支出罰款欄總金額不一致!還是直接填其他欄調(diào)增
老師有問題咨詢報企所得稅年報,稅收罰款填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表里了,會計賬上忘記做這個罰款了,還用填寫在成本支出明細(xì)表罰沒支出嗎
如果21年的企業(yè)所得稅匯算,沒有調(diào)增罰款滯納金支出,現(xiàn)在讓調(diào)整報表,我們會計調(diào)整了罰款滯納金支出后,又調(diào)整了暫估成本和其他費用支出,算出來的報表不交稅款,能這樣報嗎?
請問老師,做企業(yè)所得稅年報時,我的個人所得稅申報表工資是1200,賬上寫成了120,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,是按賬上填還是個人所得稅申報表填
老師,企業(yè)所得稅年報,稅務(wù)調(diào)增,營業(yè)外支出-稅收滯納金的金額在調(diào)增明細(xì)表填的20欄:稅收滯納金加收利息,同時是填在和一般企業(yè)成本支出明細(xì)表:營業(yè)外支出里的罰沒支出嗎?
老師好,我們有個員工社保是交在老家的,然后跨省在我們單位任職,這樣社保我們就不用為他交了,對我們來說有沒風(fēng)險?
客戶未行使權(quán)利,確認(rèn)合同負(fù)債同時確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項稅額。那額外購買選擇權(quán)中確認(rèn)的合同負(fù)債確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項稅額?還是銷項稅額?
公司股東沒有實繳資本,現(xiàn)在要換股東怎么辦
老師,請問運輸沒有合同,只有發(fā)票可以入賬嗎(董老師)
老師,您好! 采購商品,已付款,貨已收到,供應(yīng)商已開具發(fā)票,但是有退貨,客戶這邊發(fā)票已驗證,退貨這開票要怎么操作,因為退貨單品是很多張發(fā)票的!
老師,小酒店每個月開的發(fā)票有很多張,金額又是小面值的,做賬的時候能直接打印發(fā)票統(tǒng)計的單子做賬嗎,不一張一張的打出來有沒有問題呢,規(guī)范的做法是怎么做呢,謝謝
外貿(mào)出口企業(yè),跨月紅沖出口發(fā)票,如何做分錄
收購農(nóng)產(chǎn)品時,計算扣除是時應(yīng)該怎么做分錄
老師,一般貿(mào)易公司做出口退稅,注冊資金有要求嗎
老師,22年綜合題這個第3問,我轉(zhuǎn)不過彎了 我的做法是按差錯更正那樣,把之前的預(yù)計都沖掉,然后又重新做了一筆,重新做一筆全放營業(yè)外支出了 我知道損益換名字,我現(xiàn)在轉(zhuǎn)不過來的是:跨年的處理我已經(jīng)全部沖掉了(損益換名字),根據(jù)22年的判決重新做,我就全放營業(yè)外了 麻煩把正確的分錄寫一下吧(先沖掉,在重新做,不要合并,我看看損益咋放的)我現(xiàn)在掉在誤區(qū)里出不來了,直接寫出來直觀 光教會我這個點就行,所得稅不用寫
電腦賬里沒做營業(yè)外支出罰款,納稅調(diào)整明細(xì)表里填完調(diào)增了,成本支出明細(xì)里罰沒支出還用填寫嗎?
比如說調(diào)增50元,企業(yè)盈利,不得交50元的企業(yè)所得稅嗎,如果我支出明細(xì)里面填寫罰沒支出了,就不用補稅了,正常情況不得補稅2.5元嗎
意思是現(xiàn)在先要把賬修改為正確,才能做匯算,匯算的數(shù)據(jù)要跟賬和報表一致。不然就是虛假申報