已經(jīng)做了調(diào)整,那個(gè)罰沒(méi)支出還是得填報(bào)。不過(guò)。你的年度報(bào)表還是得修改正確

上一年11月份,產(chǎn)生一個(gè)罰款900.51元,未記入營(yíng)業(yè)外支出-罰款,記入了營(yíng)業(yè)稅金及附加,那么在納稅調(diào)整明細(xì)超里面還能填寫(xiě)到第19列罰金罰款欄目嗎?還是如果填單這里,就又和年報(bào)利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外支出罰款欄總金額不一致!還是直接填其他欄調(diào)增
老師有問(wèn)題咨詢(xún)報(bào)企所得稅年報(bào),稅收罰款填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表里了,會(huì)計(jì)賬上忘記做這個(gè)罰款了,還用填寫(xiě)在成本支出明細(xì)表罰沒(méi)支出嗎
如果21年的企業(yè)所得稅匯算,沒(méi)有調(diào)增罰款滯納金支出,現(xiàn)在讓調(diào)整報(bào)表,我們會(huì)計(jì)調(diào)整了罰款滯納金支出后,又調(diào)整了暫估成本和其他費(fèi)用支出,算出來(lái)的報(bào)表不交稅款,能這樣報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,做企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),我的個(gè)人所得稅申報(bào)表工資是1200,賬上寫(xiě)成了120,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,是按賬上填還是個(gè)人所得稅申報(bào)表填
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),稅務(wù)調(diào)增,營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金的金額在調(diào)增明細(xì)表填的20欄:稅收滯納金加收利息,同時(shí)是填在和一般企業(yè)成本支出明細(xì)表:營(yíng)業(yè)外支出里的罰沒(méi)支出嗎?
老師,物業(yè)停車(chē)費(fèi)是開(kāi)6%還是5%還是9%的稅率呢?
總資產(chǎn)不超過(guò)5000萬(wàn) 凈利潤(rùn)不超過(guò)300萬(wàn) 人數(shù)不超過(guò)300人,這三個(gè)條件是同時(shí)滿(mǎn)足情況下,該企業(yè)就不就不是小微企業(yè),不能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策了是吧
住宿費(fèi)發(fā)票,不同酒店,同一天開(kāi)了四張發(fā)票,同一個(gè)人報(bào)銷(xiāo)能報(bào)不
勞務(wù)報(bào)酬怎么核算扣稅
老師,我們這個(gè)月申報(bào)完,進(jìn)項(xiàng)賦予500多,可以選擇暫不退稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)人員工資和安裝費(fèi)這樣計(jì)入研發(fā)支出,費(fèi)用化支出,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用對(duì)吧,什么情況下計(jì)入資本化支出呢
老師你好,注冊(cè)地址不能長(zhǎng)期固定,后邊變更會(huì)不會(huì)很麻煩。
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼應(yīng)該怎么合規(guī)入賬?
開(kāi)票的話,這種是屬于速凍食品?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司銷(xiāo)售汾酒,客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)一定金額后我們公司可以提供客戶(hù)免費(fèi)旅游,這個(gè)旅游費(fèi)我們公司可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎


電腦賬里沒(méi)做營(yíng)業(yè)外支出罰款,納稅調(diào)整明細(xì)表里填完調(diào)增了,成本支出明細(xì)里罰沒(méi)支出還用填寫(xiě)嗎?
比如說(shuō)調(diào)增50元,企業(yè)盈利,不得交50元的企業(yè)所得稅嗎,如果我支出明細(xì)里面填寫(xiě)罰沒(méi)支出了,就不用補(bǔ)稅了,正常情況不得補(bǔ)稅2.5元嗎
意思是現(xiàn)在先要把賬修改為正確,才能做匯算,匯算的數(shù)據(jù)要跟賬和報(bào)表一致。不然就是虛假申報(bào)