你好,是的,你分析的是對(duì)的

稅收滯納金在填寫(xiě)企業(yè)所得稅一般企業(yè)成本支出明細(xì)表時(shí)應(yīng)該填在營(yíng)業(yè)外支出哪行?
所得稅匯算清繳 當(dāng)年度有稅收滯納金3283元。 請(qǐng)問(wèn)在填寫(xiě)一般企業(yè)成本支出明細(xì)表(A102010)中營(yíng)業(yè)外支出明細(xì)項(xiàng)時(shí): 是填寫(xiě)在罰沒(méi)支出項(xiàng)目中還是其他項(xiàng)目中
匯算清繳,稅收滯納金在填一般企業(yè)成本支出明細(xì)表里,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出里的罰沒(méi)支出還是其他?
企業(yè)所得稅匯算表里的成本支出表里的營(yíng)業(yè)外支出的稅收滯納金是填在罰沒(méi)支出還是其他欄
2024年有一項(xiàng)營(yíng)業(yè)外支出是逾期繳稅滯納金,填寫(xiě)企業(yè)所得稅匯算清繳【一般企業(yè)成本支出明細(xì)表】里,是填在“罰沒(méi)支出”還是“其他”里
17年注冊(cè)資金4千萬(wàn),目前已繳納300萬(wàn),有些什么其他辦法實(shí)繳呢,或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)?
中級(jí)職稱(chēng)有沒(méi)有書(shū)籍?
剛剛聽(tīng)了跨境電商的部分課程,老師說(shuō)收入確認(rèn)是以?xún)纛~為營(yíng)業(yè)收入,要扣除平臺(tái)收取的費(fèi)用,但是我們公司在報(bào)稅時(shí),稅務(wù)局要求公司按照平臺(tái)上含稅銷(xiāo)售額(還是含了國(guó)外稅金的)申報(bào)的,請(qǐng)問(wèn)老師知道這是怎么回事嗎?目前公司還是按照視同內(nèi)銷(xiāo)在報(bào)稅,進(jìn)出口權(quán)還沒(méi)有辦理下來(lái),難道是因?yàn)橐曂瑑?nèi)銷(xiāo),所以才是按含稅銷(xiāo)售額報(bào)的嗎?疑惑
老師 一般納稅人7月份公司交車(chē)輛保險(xiǎn)6187.09 稅額371.22是專(zhuān)票 10月份公司打算處置車(chē)輛要退保 保險(xiǎn)公司那邊退了價(jià)稅合計(jì)3481.57 發(fā)票6187.09+371.22=6558.31全部沖紅怎么做賬務(wù)
一般注冊(cè)家政公司會(huì)有幾個(gè)章
請(qǐng)問(wèn)24年的個(gè)稅報(bào)錯(cuò)人了,還能更改嗎?
老師,就是采購(gòu)是再別的平臺(tái)采購(gòu)的,如果過(guò)來(lái)找財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo),打印出來(lái)平臺(tái)的截圖可以作為憑證嗎
老師:小規(guī)企業(yè),2023-2024年稅務(wù)0申報(bào),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票300多萬(wàn)(物流費(fèi)發(fā)票);銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票0;稅務(wù)預(yù)警,稅管員要求把成本轉(zhuǎn)收入,問(wèn)過(guò)老板真實(shí)情況是:他為以后收入存點(diǎn)成本,也為當(dāng)?shù)囟愂兆鳇c(diǎn)貢獻(xiàn),物流公司給他名下其他公司開(kāi)票物流費(fèi)時(shí),讓物流公司給預(yù)警的企業(yè)開(kāi)了300多萬(wàn),怎么和稅管員解釋?zhuān)?/p>
老師好,我們有一批貨退回給供應(yīng)商了,我應(yīng)該把這批退貨,記在進(jìn)銷(xiāo)存的進(jìn)貨記錄里,還是銷(xiāo)貨記錄里呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司缺錢(qián),可以跟另一家公司借款嗎?正常借款有風(fēng)險(xiǎn)嗎?(樸老師)


就是填完會(huì)提示調(diào)增明細(xì)19欄罰款罰金和被沒(méi)收財(cái)務(wù)的損失是0,和一般企業(yè)成本支出明細(xì)表的罰沒(méi)金額不符,因?yàn)檫@個(gè)罰沒(méi)是稅收滯納金填在了調(diào)增明細(xì)表的20欄,這個(gè)有影響嗎?
你截圖過(guò)來(lái)看看我
就是圖片里提示的
這個(gè)罰沒(méi)支出好像只和19欄次有勾稽關(guān)系
這倆地方都需要填寫(xiě)的
就是20欄填寫(xiě)的和這個(gè)罰沒(méi)支出沒(méi)有勾稽關(guān)系,這個(gè)提示可以正常申報(bào)嗎?
應(yīng)該都填寫(xiě)的這個(gè),你填上試試