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航天公司給我們開了一張300元財務(wù)增值服務(wù)費(fèi)發(fā)票,會計分錄怎么寫?

2024-04-02 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-02 10:31

你好借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款

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快賬用戶3795 追問 2024-04-02 10:32

現(xiàn)在暫時還沒付款?3月只是收到他們開具的發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2024-04-02 10:33

那先掛賬處理就可以的

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你好借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款
2024-04-02
你們還用航天沒注銷嗎 ?支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2024-04-01
您好,不用體現(xiàn)的,管理費(fèi)用一借一貸沒有了,不影響利潤表 1、支付航天服務(wù)費(fèi),計入管理費(fèi)用科目核算: 借:管理費(fèi)用, 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金。 2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,則會計分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅款)或者應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅, 貸:管理費(fèi)用。
2023-06-08
你好 收到負(fù)數(shù) 發(fā)票把原來300分錄 紅沖 ,再按280入賬 借管理費(fèi)用 貸銀行存款等
2021-03-16
同學(xué)你好 借,銀行存款等 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng)
2020-09-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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