?您好,表里有收入,15乘各自的占股是經(jīng)營所得申報 的收入
老師你好,去年酒店疫情停業(yè),但是去年7月收到一比15萬元的應(yīng)收賬款,財務(wù)軟件做賬做應(yīng)收賬款,但是對方執(zhí)意開發(fā)票,這也導(dǎo)致我們申報增值稅申報虛含稅收入15萬,更是導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅年度申報里的營業(yè)收入和2020年增值稅申報的營業(yè)收入金額不一樣,增值稅的營業(yè)收入金額大于企業(yè)所得稅營業(yè)收入金額。請問老師這個應(yīng)該怎么更正呢
你好,我是合伙企業(yè)的投資者,忘記申報第四季度的個人經(jīng)營所得了,個人所得稅已經(jīng)申報了。沒報經(jīng)營所得影響個人所得稅嗎
老師,個人獨資企業(yè) 第三季度的利潤是4.2萬,申報經(jīng)營所得不用交經(jīng)營所得 第四季度的利潤4.5萬,申報經(jīng)營所得要交經(jīng)營所得稅 為什么2個季度的利潤差不多,第四季度要交呢?
請教,3人合伙企業(yè)怎么申報經(jīng)營所得,比如第一季度收入15萬,增值稅報稅是報稅是報了15萬的營業(yè)額,那經(jīng)營所得應(yīng)該怎么申報
#老師#提問,合伙企業(yè)合伙人每月領(lǐng)了工資可以不申報綜合所得稅個稅嗎?年度經(jīng)營所得一起申報,因為免稅額6萬只能扣一次,綜合所得個稅申報后經(jīng)營所得個稅是不是要調(diào)增
首次出口退稅,提交了資料,可是很久都沒有回應(yīng),怎么辦?
輔助核算是什么,能帶來什么好處
老師,我們在8月11日申報了,也繳納了增值稅,還是可以更正申報嘛
老師您好,短途的火車票,單程500以內(nèi)的,可以計入管理費用交通費里嗎?沒有住宿和餐飲、不具備差旅費完整鏈條的這種
的老師,我們老板個人需要出租住房和商鋪,個人名下有一個個體工商戶是核定征收,8000以內(nèi)是免稅的,那我可不可以把這個個體工商戶的經(jīng)營范圍增加一個租賃,然后老板出租的可以從這個個體工商戶的業(yè)務(wù)走。
老師您好,老板在公司任職的,每周末都回上海家里,(南京-上海)只產(chǎn)生了火車票,沒有住宿和餐飲,所以每次都是計入管理費用交通費里的,這樣做了嗎?因為聽說市內(nèi)的交通才可以計入交通費?我理解也屬于日常通勤了
老師你好,公司雇傭臨時工,工作6天,需要申報個稅嗎?
老師您好,之前的火車票都計入了管理費用交通費里了,累計三千多塊錢,可以不作調(diào)整了嗎?因為聽說長途的交通應(yīng)該放到差旅費里,之后做到差旅費里可以嗎?因為之前的沒有住宿票,就直接計入交通費里了
老師好,請問政府政策補(bǔ)貼,一般在哪里能了解到?我是寧夏的,希望能分享平臺?
我們是一般納稅人公司,做內(nèi)賬增值稅怎么做啊,要是跟外賬稅不一樣怎么辦啊
但分紅是年底按股東決議分的,平常不分紅這怎么申報
您好,就是賬上的收入和成本費用來申報呀