?您好,表里有收入,15乘各自的占股是經(jīng)營所得申報(bào) 的收入
老師你好,去年酒店疫情停業(yè),但是去年7月收到一比15萬元的應(yīng)收賬款,財(cái)務(wù)軟件做賬做應(yīng)收賬款,但是對(duì)方執(zhí)意開發(fā)票,這也導(dǎo)致我們申報(bào)增值稅申報(bào)虛含稅收入15萬,更是導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅年度申報(bào)里的營業(yè)收入和2020年增值稅申報(bào)的營業(yè)收入金額不一樣,增值稅的營業(yè)收入金額大于企業(yè)所得稅營業(yè)收入金額。請問老師這個(gè)應(yīng)該怎么更正呢
你好,我是合伙企業(yè)的投資者,忘記申報(bào)第四季度的個(gè)人經(jīng)營所得了,個(gè)人所得稅已經(jīng)申報(bào)了。沒報(bào)經(jīng)營所得影響個(gè)人所得稅嗎
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 第三季度的利潤是4.2萬,申報(bào)經(jīng)營所得不用交經(jīng)營所得 第四季度的利潤4.5萬,申報(bào)經(jīng)營所得要交經(jīng)營所得稅 為什么2個(gè)季度的利潤差不多,第四季度要交呢?
請教,3人合伙企業(yè)怎么申報(bào)經(jīng)營所得,比如第一季度收入15萬,增值稅報(bào)稅是報(bào)稅是報(bào)了15萬的營業(yè)額,那經(jīng)營所得應(yīng)該怎么申報(bào)
#老師#提問,合伙企業(yè)合伙人每月領(lǐng)了工資可以不申報(bào)綜合所得稅個(gè)稅嗎?年度經(jīng)營所得一起申報(bào),因?yàn)槊舛愵~6萬只能扣一次,綜合所得個(gè)稅申報(bào)后經(jīng)營所得個(gè)稅是不是要調(diào)增
請問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
但分紅是年底按股東決議分的,平常不分紅這怎么申報(bào)
您好,就是賬上的收入和成本費(fèi)用來申報(bào)呀