那個需要在季末計提的

老師,預(yù)提所得稅的費用賬務(wù)處理: 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 次月繳納時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 如果預(yù)提的費用提多了:可以這樣做嗎 借:管理費用-預(yù)提企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)付賬款
老師好!老師,計提所得稅分錄: 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納所得稅時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 以上分錄對嗎?老師,謝謝!
年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交稅,計提時會計分錄:借:企業(yè)所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
請問老師,我公司在異地施工,預(yù)繳了企業(yè)所得稅,那我做憑證的時候,就直接:借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。就行了嗎?還用計提企業(yè)所得稅嗎?就是做:借:所得稅費用,貸:應(yīng)交所得稅
請問建筑業(yè)一般人,有預(yù)繳增值稅和預(yù)繳個稅預(yù)繳企業(yè)所得稅等,沒有計提,直接:借:預(yù)繳企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。所以借方的余額年底需要怎么操作一下呢,要結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅費用下嗎?
老師,請問:運輸公司需給我們賠償1萬,原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會在每月運費里抵扣10%。比如10月付1萬,只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計入職工福利費嗎?
個體工商戶和種植合作社讓稅務(wù)局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當月要不要交稅?怎么交?能通過網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎?還有之后是不是以后每個月沒有開票也要進行0申報了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費用結(jié)轉(zhuǎn),實操為什么不在借方用負數(shù)表示?管理銷售費用卻要?
制造費用結(jié)轉(zhuǎn),實操為什么不在借方用負數(shù)表示?管理銷售費用卻要?
老師 注冊了一個公司沒有業(yè)務(wù)往來 只是用公司注冊了一個商標,每個月是不是0申報就行
老師請問納稅信用等級評價是系統(tǒng)自動評分,還是專管員評分?
@董孝彬老師,別的老師別回答,那老師,我每天在轉(zhuǎn)出錢的時候,都怎么備注呢?每一次,每一筆的?
老師我想問下c級納稅人申請發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎
老師好,月末計提時借:所得稅費用? 貸:應(yīng)交稅金應(yīng)交企業(yè)所得;下個月,交款時借:應(yīng)交稅金應(yīng)交企業(yè)所得稅? 貸銀行存款
是的,就是那樣做的