同學(xué)你好!從這里來(lái)看,方法二(使用普通發(fā)票全額抵扣企業(yè)所得稅)更節(jié)約稅。 因?yàn)榛?%得到6%的專(zhuān)票,雖然6%能抵,但還是損失了1%(也就是這10塊錢(qián)才能抵扣企業(yè)所得稅),而普通發(fā)票直接可以抵扣企業(yè)所得稅
老師好,專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣本公司的專(zhuān)票的差額發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費(fèi)是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶(hù)開(kāi)的是5%稅率的差額發(fā)票(專(zhuān)票),本月申報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),但最后申報(bào)表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專(zhuān)票的稅額,所以進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣這個(gè)差額專(zhuān)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?之前從沒(méi)出現(xiàn)過(guò)進(jìn)項(xiàng)完全可以抵扣掉銷(xiāo)項(xiàng)的情況,所以一直認(rèn)為是可以抵扣這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)的
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有規(guī)定說(shuō)1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開(kāi)具為1%的銷(xiāo)項(xiàng),而不能抵扣我開(kāi)出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說(shuō)都能抵扣的,只是說(shuō)比如我買(mǎi)了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢(qián)的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣(mài)了1000元商品出去,我開(kāi)具的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷(xiāo)項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對(duì)嗎?
老師,有幾個(gè)問(wèn)題,我們公司是一般納稅人:1、因?yàn)楣境鮿?chuàng),一年中就兩個(gè)月有收入銷(xiāo)項(xiàng),但因?yàn)橘I(mǎi)設(shè)備等,每個(gè)月都有進(jìn)項(xiàng),我也每個(gè)月都抵扣勾選了,現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)留底。剛剛沒(méi)有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦啊?2、抵扣勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)很多高速費(fèi)發(fā)票,但這些發(fā)票公司沒(méi)有人報(bào)銷(xiāo),這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報(bào)銷(xiāo)了我再勾選?3、高速費(fèi)發(fā)票和火車(chē)票、機(jī)票是按專(zhuān)票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的,是要調(diào)整成專(zhuān)票記賬嗎?
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個(gè)他們家有兩種不同類(lèi)型的項(xiàng)目,一個(gè)是一般計(jì)稅的,開(kāi)9%的專(zhuān)票,還有一個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專(zhuān)票,那勞務(wù)發(fā)票,因?yàn)槭沁x擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,所以這個(gè)項(xiàng)目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,就是說(shuō),它是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,有時(shí)候,也會(huì)收到一些專(zhuān)票,增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但不得抵扣,那按項(xiàng)目來(lái)劃分的話(huà),它就得做一個(gè)進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出。我是想問(wèn)的是在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái),就我剛剛截圖給你的,它有一個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì),那我在增值稅申報(bào)表主表里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目,就是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的,只要收到專(zhuān)票,我們都做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專(zhuān)用勾選平臺(tái)里面我們應(yīng)該怎么處理?
老師,您好,想問(wèn)下就是公司目前人力成本非常高,而且公司進(jìn)項(xiàng)票比較少,于是就想著講人力成本這塊全部打包給第三方靈活用工平臺(tái)讓對(duì)方開(kāi)具專(zhuān)票從而多抵扣增值稅,但是為什么有的靈活用工平臺(tái)說(shuō)可以按照總額給我們開(kāi)具6個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票呢,就是比如我們每個(gè)月給他們打400w的薪酬工資加服務(wù)費(fèi),對(duì)方說(shuō)可以按照400w,開(kāi)具6%的專(zhuān)票給我們,不是應(yīng)該按照400w里面僅服務(wù)費(fèi)部分才能開(kāi)具專(zhuān)票?
個(gè)體可以不報(bào)工商年報(bào)嗎
我想咨詢(xún)一下,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票20000元,自然人個(gè)稅為什么這么高
老師,就是那個(gè)工商年報(bào)的實(shí)繳出資時(shí)間是怎么填呀?是填實(shí)收資本的金額嗎?時(shí)間就二四年最后一天可以嗎
高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師國(guó)家承認(rèn)嗎?這不是全國(guó)統(tǒng)一考試吧
我公司購(gòu)進(jìn)一批文件柜,價(jià)格合計(jì)4560元,計(jì)入固定資產(chǎn)還是辦公費(fèi)呢
老師,個(gè)體戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有注冊(cè)資金,工商年報(bào)時(shí)注冊(cè)資金怎么填
老師,這個(gè)題中C選項(xiàng)900,和D選項(xiàng)3600是怎么來(lái)的呀?
老師你好!我想問(wèn)一下,公戶(hù)可以給另一個(gè)公戶(hù)借錢(qián)嗎?然后用途備注:借款.這樣可以嗎?還是要怎么操作
老師,25年成立的公司不需要報(bào)工商年報(bào)是吧
老師,你好,個(gè)體戶(hù)轉(zhuǎn)查賬征收后,給員工和老板都交了社保,公司承擔(dān)的部分可以做為費(fèi)用扣除嗎?老板的能扣除嗎?還是只能扣員工的?
主要是我們公司是車(chē)險(xiǎn)統(tǒng)籌公司,傭金這部分就成了大頭,而傭金票個(gè)人那里也不去開(kāi),所以怎么來(lái)規(guī)劃呢?
如果您的公司更看重直接減少銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那么就通過(guò)靈工平臺(tái)。但從計(jì)算結(jié)果來(lái)看,確實(shí)方法2更節(jié)約一些
那要是方法2是在收點(diǎn)的基礎(chǔ)上呢?
如果方法2的普通發(fā)票也要收點(diǎn),那么是方法1最合適,因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是相當(dāng)于抵扣25%,而增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅額可以全額抵扣
那企業(yè)所得稅是5%呢?
企業(yè)所得稅是5%的話(huà)那就更不劃算了呀,5%距離全額抵扣就更少了呀
啥意思,老師,我哇聽(tīng)不懂了。。。
打個(gè)比方,如果企業(yè)所得稅稅率是25%,那么100塊錢(qián)的金額就是抵扣25塊錢(qián)的稅,但是如果稅率是5%,那么只能抵扣五塊錢(qián),那就更不劃算了
那這樣,是不是用靈工的方式獲取發(fā)票成本更低一些呢?
是的同學(xué),你的理解是正確的