 
                            同學你好!從這里來看,方法二(使用普通發(fā)票全額抵扣企業(yè)所得稅)更節(jié)約稅。 因為花了7%得到6%的專票,雖然6%能抵,但還是損失了1%(也就是這10塊錢才能抵扣企業(yè)所得稅),而普通發(fā)票直接可以抵扣企業(yè)所得稅

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好,專票的進項稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術服務費是6%稅率,然后我們也有人力資源服務的業(yè)務,給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報增值稅時,進項大于銷項,但最后申報表顯示還是要交稅,應交稅額正好是差額專票的稅額,所以進項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進項完全可以抵扣掉銷項的情況,所以一直認為是可以抵扣這個銷項的
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進項發(fā)票只能抵扣相應的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發(fā)票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師,有幾個問題,我們公司是一般納稅人:1、因為公司初創(chuàng),一年中就兩個月有收入銷項,但因為買設備等,每個月都有進項,我也每個月都抵扣勾選了,現(xiàn)在是進項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦?。?、抵扣勾選時發(fā)現(xiàn)很多高速費發(fā)票,但這些發(fā)票公司沒有人報銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報銷了我再勾選?3、高速費發(fā)票和火車票、機票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的,是要調整成專票記賬嗎?
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項目,一個是一般計稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計稅的,是勞務發(fā)票,3%的專票,那勞務發(fā)票,因為是選擇了簡易計稅,所以這個項目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了,就是說,它是簡易計稅的項目,有時候,也會收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項目來劃分的話,它就得做一個進項,稅額轉出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統(tǒng)計和不抵扣統(tǒng)計,那我在增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉出,就是關于這個項目,就是簡易計稅項目的,只要收到專票,我們都做一個進項稅額轉出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應該怎么處理?
老師,您好,想問下就是公司目前人力成本非常高,而且公司進項票比較少,于是就想著講人力成本這塊全部打包給第三方靈活用工平臺讓對方開具專票從而多抵扣增值稅,但是為什么有的靈活用工平臺說可以按照總額給我們開具6個點的專票呢,就是比如我們每個月給他們打400w的薪酬工資加服務費,對方說可以按照400w,開具6%的專票給我們,不是應該按照400w里面僅服務費部分才能開具專票?
 
                老師,個體戶名稱更換了,對方用的更改前的名稱開票給我們,普票可以稅前扣除嗎?我們是小規(guī)模
前期采購的紅酒已經(jīng)入了成本,后面做了銷售出庫,但客戶未拿走錢也未付,現(xiàn)在重新走其他入庫入進來,庫存應該不用再錄入成本了吧
老師,你好,就是我們工資向個人借款分次一共借了70萬,打比方一年10萬利息,這10萬在支付的時候公司要代扣個稅是嗎,100000*0.1-2520=7480,還有,借的錢可以寫欠條總額嗎,因為當時都沒有寫
公司購買原材料,支付給個人的運費,沒有發(fā)票,怎么做賬
總賬會計都包括哪些工作
采購和銷售,沒簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務,在異地施工,當月開具發(fā)票,什么時候預繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南??!一般納稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務,業(yè)務模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務,那這部分服務類要怎么報出口退稅呢?要不要在稅務系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開票開的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個怎么做賬?
老師,我沒有過,我報考的是VIP協(xié)議班,申請復學,會計學堂學習我到期了,麻煩老師給申請一下
主要是我們公司是車險統(tǒng)籌公司,傭金這部分就成了大頭,而傭金票個人那里也不去開,所以怎么來規(guī)劃呢?
如果您的公司更看重直接減少銷項稅額,那么就通過靈工平臺。但從計算結果來看,確實方法2更節(jié)約一些
那要是方法2是在收點的基礎上呢?
如果方法2的普通發(fā)票也要收點,那么是方法1最合適,因為企業(yè)所得稅是相當于抵扣25%,而增值稅專用發(fā)票的稅額可以全額抵扣
那企業(yè)所得稅是5%呢?
企業(yè)所得稅是5%的話那就更不劃算了呀,5%距離全額抵扣就更少了呀
啥意思,老師,我哇聽不懂了。。。
打個比方,如果企業(yè)所得稅稅率是25%,那么100塊錢的金額就是抵扣25塊錢的稅,但是如果稅率是5%,那么只能抵扣五塊錢,那就更不劃算了
那這樣,是不是用靈工的方式獲取發(fā)票成本更低一些呢?
是的同學,你的理解是正確的