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老師,小規(guī)模公司,去年有一筆增值稅忘記結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,用以前年度損益調(diào)整,分錄怎么做呢

2024-04-01 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-01 16:59

你好,這個(gè)借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸,以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶5238 追問(wèn) 2024-04-01 17:01

這一步做了的,后面是做借以前年度,貸利潤(rùn)分配嗎? 這樣做了,提示勾稽關(guān)系不對(duì)

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齊紅老師 解答 2024-04-01 17:05

你好是的,這個(gè)確實(shí)是會(huì)提示,但是憑證也確實(shí)是這樣做。

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快賬用戶5238 追問(wèn) 2024-04-01 17:08

那這樣今年的勾稽關(guān)系就一直不對(duì)了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 17:10

你好是的,要到明年起初才會(huì)一致。

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快賬用戶5238 追問(wèn) 2024-04-01 17:11

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-01 17:13

你好,不用客氣的了。

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你好,這個(gè)借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸,以前年度損益調(diào)整。
2024-04-01
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)
2020-10-21
同學(xué)你好 之前分錄是咋做的呢
2025-07-15
你好,你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎?如果是的話,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022-05-06
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:利潤(rùn)分配-未分配
2025-03-25
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