你好,這個借,應交稅費,應交增值稅,貸,以前年度損益調整。
老師,小規(guī)模納稅人,沒有以前年度損益調整科目,20年,有筆錯賬,成本多記了,調整分錄怎么做?
2019年加計遞減忘記抵減的增值稅,今年補減了,多出來的這筆退稅怎么做分錄,直接入以前年度損益調整嗎,還要入今年的營業(yè)外收入嗎
請問調整分錄該怎么寫。去年有一筆以前年度損益調整,一開始寫成了 借:其他應收100 貸:以前年度損益調整100 借:以前年度損益調整100 貸:營業(yè)外收入100 借:營業(yè)外收入100 貸:未分配利潤100 現(xiàn)在想把這筆分錄修改,不應該通過營業(yè)外收入再結轉到未分配利潤。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調整100 貸:未分配100 但調整后影響利潤,報表不平,請問正確做法應該是怎樣的?
你好老師,上一年小規(guī)模免增值稅,我沒有做營業(yè)外收入,今天要怎么做賬,以前年度損益調整嗎?會計分錄怎么做
去年有一筆賬忘了結轉增值稅,小規(guī)模納稅人,季度未超過30萬,不用交稅,今年做賬如何做分錄?能直接結轉增值稅嗎?貸方營業(yè)外收入政府補助嗎
總公司旗下有兩個分公司其中一個分公司第一年屬區(qū)域要求就地繳納申報企業(yè)所得稅,單獨申報企業(yè)所得稅,1、總公司申報企業(yè)所得稅時第一年不包涵單獨申報企業(yè)所得稅的分公司數(shù)據(jù),從業(yè)人數(shù)也不包涵對嗎?分公司第二年才做的匯總納稅備案,第二年起就應該包含這個分公司所有數(shù)據(jù)了對嗎?
老師,如果銷項已開,進項一直沒開進來,先做暫估是嗎?銷售成本怎樣結轉呢
老師,請教一個問題,我老公在原公司占股30%價值154萬元,現(xiàn)在自己注冊了公司法人是我老公,那個股款可以直接轉給現(xiàn)在的公司嗎? 如果只能轉給他的個人賬戶,這個稅的計算方法是什么樣的
個稅用密碼登錄是用誰的密碼登錄呢
老師,之前收到發(fā)票已經抵扣增值稅了,現(xiàn)在對方又作廢了怎么處理?
老師我們公司是律師事務所。25年3月繳納24年的年度經營所得。這個分錄怎么寫
買的打印機 對方開票給我們 開的是現(xiàn)代服務★其它現(xiàn)代服務?6% 開的是普票 我們可以要求對方開專票嗎?
員工不是公司股東 向公司借了錢,假如還不上,公司不追償,個人需要交什么稅嗎
哪里能找到稅費同評的文件
老師7月開出房租發(fā)票,什么時候申報房產稅(杭州)
這一步做了的,后面是做借以前年度,貸利潤分配嗎? 這樣做了,提示勾稽關系不對
你好是的,這個確實是會提示,但是憑證也確實是這樣做。
那這樣今年的勾稽關系就一直不對了嗎?
你好是的,要到明年起初才會一致。
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。