你好, 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票乘以退稅率
晚上好,老師 ,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下,就是企業(yè)是貿(mào)易型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在貿(mào)易型企業(yè)還有最后一筆發(fā)票在稽核中了,要下個(gè)月才能通過(guò),但是現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)完全符合生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)了,只是還沒(méi)有去備案轉(zhuǎn)生產(chǎn)型,然后現(xiàn)在又有一筆要出口報(bào)關(guān)了,請(qǐng)問(wèn)老師,我們現(xiàn)在出口的部分出口后暫時(shí)不申請(qǐng)退稅,等最后一筆貿(mào)易型的退稅成功后趕緊轉(zhuǎn)生產(chǎn)型出口退稅,轉(zhuǎn)型成功再按生產(chǎn)退稅可以嗎?麻煩老師指點(diǎn),謝謝!
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出口退稅企業(yè)進(jìn)貨出口,進(jìn)貨的上游企業(yè)有沒(méi)規(guī)定一定要是生產(chǎn)型企業(yè),不能是貿(mào)易企業(yè)?謝謝!
老師咨詢一下出口退稅的問(wèn)題,企業(yè)類型生產(chǎn)企業(yè),出口退稅率13%,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題2022年我們有幾筆出口方式不是一般貿(mào)易而是以樣品的方式出口,后續(xù)不收款,不開(kāi)票,現(xiàn)在要外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)出口退稅賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的?
老師好,請(qǐng)問(wèn)電子稅局在哪里查詢出口的商品是限制出口類別的,還是免稅類別的,我在出口退稅率查詢里,只查到增值稅9,退稅0,但不知道是免稅還是限制出口的。
一張發(fā)票如何同時(shí)開(kāi)幾個(gè)商品,具體步驟
老師,我是一家電子商務(wù)有限公司,今天買了一臺(tái)辦公電腦,對(duì)方給我開(kāi)票的話,是開(kāi)到公司抬頭上,還是法人個(gè)人抬頭上好的呢?我想用于抵公司成本。
老師,要想電話卡能直接用于公司報(bào)銷,就是辦卡的時(shí)候,直接要店員把發(fā)票開(kāi)到公司抬頭上,這樣之后,以后電話卡的費(fèi)用就可以全用于公司的管理費(fèi)用了嗎?
一般納稅人注銷公司,需要什么手續(xù)呢?
老師股轉(zhuǎn)一直過(guò)不去,情況說(shuō)明怎么寫(xiě)
為什么電信公司開(kāi)的電子發(fā)票(普通發(fā)票) 征收率是免稅的?
老師,申報(bào)的工資怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)我們有個(gè)員工,不經(jīng)常在這邊上班,經(jīng)常負(fù)責(zé)去溝通一些業(yè)務(wù),采購(gòu)也同時(shí)跟銷售單位對(duì)接,這樣他的費(fèi)用是入到銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用好點(diǎn)
老師,公司賬上的一個(gè)固定資產(chǎn)扣除折舊后還有50萬(wàn)凈值,然后賣出去發(fā)票開(kāi)50萬(wàn),企業(yè)所得稅要交多少嗎
老師您好,菜市場(chǎng)里面的個(gè)體戶,菜販子,不是自產(chǎn)自銷的,給酒店供應(yīng)蔬菜,增值稅可以開(kāi)免稅發(fā)票嗎?
商貿(mào)的 生產(chǎn)的,稍等,馬上給你發(fā)過(guò)去。
生產(chǎn)型企業(yè)出口執(zhí)行免抵退稅,具體的計(jì)算如下: 一、當(dāng)期應(yīng)納稅額的計(jì)算: 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)貨物-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-不得史征和抵扣稅額)-上期留抵稅額, 二、免抵退稅額的計(jì)算 : 免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)*外匯人民幣牌價(jià)*出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額, 三、當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計(jì)算:需要比大小, 1、如當(dāng)期期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額: 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 , 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 , 2、如當(dāng)期期末留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額: 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 , 當(dāng)期免抵稅額=0 。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下商貿(mào)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是按不含稅金額乘退稅率對(duì)嗎?
還有請(qǐng)問(wèn)那個(gè)退稅率是在哪里查到的?謝謝
你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額乘以抵扣退稅率。如果你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅率小于退稅率的話,那就按照發(fā)票上面的稅額。