開的專票還是普通發(fā)票的?
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是不是也可以開具專票了,比如他們的征收率是3%,對方肯定要交3%的稅費,那么他可以給我開普票也可以開專票對吧,并不會增加他的成本。我們通常說的小規(guī)模納稅人如果開具專票他會多交稅,不愿意給你開,說的是45萬季度免稅這個吧,現(xiàn)在是30萬。老師,我的說法有問題嗎
老師,您好,我想請問一下,我們是建筑勞務(wù)公司,負(fù)責(zé)施工的,去年12月簽了一個項目合同,對方去年12月預(yù)付了1千萬的勞務(wù)款到我們賬上,在2023年3月份我們開了240萬的發(fā)票給對方,剩下的沒開,后來對方說這個項目做不了這么多量,現(xiàn)在要我們把760萬(1000-240=760)的勞務(wù)款退回給對方,但是要求我們轉(zhuǎn)到他們另一個公司賬上,說他們原來轉(zhuǎn)錢給我們的公司賬戶不能接收這筆款,他們寫個委托書委托其他公司代收這筆退款,這樣操作可以嗎,涉及風(fēng)險嗎?
小規(guī)模納稅人房屋出租收入可以分?jǐn)傋鍪杖雴??還是一次性計入收入?(比如收了1年的房租)然后這個月收了好多家的房租,開了普通增值稅發(fā)票30萬,由于是小規(guī)模納稅人,所以剛好未超還不用交稅。那如果我按分?jǐn)偟姆绞降脑挘驗檫€有1月份和2月份也收到過租金,這個月比如確認(rèn)了收入35萬,是不是不存在繳納增值稅,因為繳納增值稅是按照開票來的,所以在分?jǐn)偟那闆r下無論我確認(rèn)的收入是否超過30萬,都不需要繳納增值稅對不對?
我們是小規(guī)模納稅人。2024年3月份開錯發(fā)票給對方了。應(yīng)該開24萬給對方。開了30萬給對方。加上1月份的涉及到交增稅了,如果開24萬就沒涉及到交增稅?,F(xiàn)在還有什么補救方法嗎?這個月紅沖30萬,再開一張24萬的,然后跟稅管員說明情況。這樣可以嗎?可以涉及到不交稅嗎?
公司在2021年10月份還是小規(guī)模納稅人期間收到了含稅20萬的專用發(fā)票,2021年12月份轉(zhuǎn)成了一般納稅人,把這個小規(guī)模期間的專票抵扣了,現(xiàn)在2024年了這個公司想注銷,需要把這個含稅20萬專票的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出補稅嗎?我們可以聯(lián)系到之前的開票方,如果讓對方把這個發(fā)票作廢,再重新開一張這樣可以嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
我開的是普通發(fā)票的,跨季度的不好退稅,你最好問下你稅務(wù)局。
全部是普票。
你最好問一下你稅務(wù)局 看下那邊好退吧,我們這邊跨季度的不給退