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我單位有個(gè)固定資產(chǎn),現(xiàn)已使用,已經(jīng)計(jì)提折舊了,但是它那個(gè)是付多少款開多少票,這個(gè)月還有個(gè)尾款70000元?jiǎng)傊Ц?,我才知道還有個(gè)尾款,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?。?/h1>

2024-04-01 16:12
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2024-04-01 16:16

同學(xué)您好,對(duì)于已使用的固定資產(chǎn),本月支付尾款70000元的會(huì)計(jì)分錄,可以這樣做:首先,借記“固定資產(chǎn)”科目,反映固定資產(chǎn)價(jià)值的增加;然后,貸記“銀行存款”或“應(yīng)付賬款”(若之前已掛賬)科目,表示款項(xiàng)的支付。請(qǐng)確保根據(jù)實(shí)際支付方式和前期賬務(wù)處理情況調(diào)整分錄。

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同學(xué)您好,對(duì)于已使用的固定資產(chǎn),本月支付尾款70000元的會(huì)計(jì)分錄,可以這樣做:首先,借記“固定資產(chǎn)”科目,反映固定資產(chǎn)價(jià)值的增加;然后,貸記“銀行存款”或“應(yīng)付賬款”(若之前已掛賬)科目,表示款項(xiàng)的支付。請(qǐng)確保根據(jù)實(shí)際支付方式和前期賬務(wù)處理情況調(diào)整分錄。
2024-04-01
可以暫估轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),然后計(jì)提折舊的
2021-06-09
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款,暫估按照不含稅的金額。
2022-09-01
借固定資產(chǎn)貸預(yù)付賬款。之前的折舊可以補(bǔ)借利潤分配未分配利潤貸累計(jì)折舊。匯算清繳可以納稅調(diào)減
2024-06-06
同學(xué)你好 內(nèi)賬不用計(jì)提折舊的 可以不折舊的 你從開始就做了嗎
2024-04-11
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