對的是的,需要算,只要你購入的就需要算,不管有沒有抵扣。
老師,你好,進項的不含稅金額是不是也要算到印花稅計稅金額里面
老師,請問購銷合同金額和實際結(jié)算金額不一致,我按哪個來計算繳納印花稅呢(印花稅還沒有貼花)?然后購銷合同購買方和銷售方都要繳納印花稅嗎
老師我公司是醫(yī)藥公司,印花稅計算=[主營業(yè)務(wù)收入(銷項不含稅金額)+進項發(fā)票不含稅金額]*0.7*0.0003請問老師這是按照什么計算印花稅?印花稅有的是按照合同,但這個我不明白是按什么計算的
印花稅怎么計算呀,我們這個是0.0003,是我們賣出去和買進來都要交印花稅嗎,,意思是銷項和進項票的不含稅金額相加起來?0.0003是嗎
老師你好,印花稅按照購進和銷售不含稅金額算印花稅?請問老師購進待認證要不要算不算到印花稅里面去呀?意思說抵扣算印花稅,沒抵扣算不算印花稅呀?急急
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時做了調(diào)增,交了企業(yè)所得稅,請問一下之前暫估的那筆會計分錄需要怎么做賬務(wù)處理?
老師好!去年的社保今年基數(shù)調(diào)整補交了40多塊錢,但其中個人部分無法收回,因員工突發(fā)疾病去世了,那個人部分可以計入什么科目
公司有張總李總合伙經(jīng)營,持股比例各49和51公司欠銀行2000萬借款。張總要把49的股權(quán)全部轉(zhuǎn)給李總,轉(zhuǎn)讓中欠的債務(wù)如何處理
樸老師在嗎?有問題追問
當(dāng)月處置的固定資產(chǎn)還要計提折舊,那處置的時候累計折舊是當(dāng)月折舊后的金額還是月初的金額?
你好老師個體戶經(jīng)營超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢會計分錄怎么做
報關(guān)單出口日期是456月,現(xiàn)在是7月6號,我可以在7月15號之前開456月關(guān)單對應(yīng)的出口發(fā)票嗎?然后在七月15號之前申報出口退稅嗎?感謝老師回復(fù),謝謝
老師,請問收的會員費,入賬預(yù)收賬款,必須按會員名字一個一個的設(shè)置明細科目嗎?然后每次消費多少后也要一個人一個人的計入收入嗎?有沒有簡便打包的方法?謝謝
抵損益貸方的是 對所有者的分配 還是向股東分配利潤 還是對股東的分配 教材上面是什么?
老師,請問甲方欠乙方服務(wù)費 1000 萬元,如果甲方按照 3年來還款的話,根據(jù) LPR 3% 的利率計算逾期的利息?怎么計算每個月的利息?。?/p>
老師,你意思說不管抵扣不抵扣都要算印花稅,是么?
是的對的,是這個意思的。
老師,印花稅是指的不含稅的
哦,大部分是按照不含稅的。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。
老師,還問一下,我們廠建房,在建工程發(fā)票也要交印花稅么?
啊,對的需要繳納的。
好的,感謝老師及時回復(fù)!
不用客氣 工作愉快