建議那個費用發(fā)票不要做到賬上了,查到有虛開的事實就要罰款的
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費,重復(fù)確認了,2020年匯算清繳沒有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報,我想問一下,更正申報流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會不會找別的問題???這個公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會發(fā)現(xiàn)管理費用負數(shù),這會不會引起稅務(wù)局的警覺?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過了。稅務(wù)局就很可能看出來沖了19年的費用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個問題 還會不會要補稅?或者補稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補稅?還是今年匯算清繳之后都補稅?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務(wù)局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,請問, 19、20年抵扣的運輸費進項發(fā)票被查出來是虛開的發(fā)票 現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出 已經(jīng)在稅務(wù)局更正了19、20年的增值稅申報表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ,還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費用剔除了 這塊的補交的企業(yè)所得怎么做分錄
1.去年的房租費用,因為一直沒有開票,2022年底上個會計計入的待攤費用,也沒有攤銷,2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計入費用,直接入2023年的費用可以嘛,在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛, 2.因為房租支付不及時,物業(yè)好久才給開一次發(fā)票,我當(dāng)年計提的房租費用,如果當(dāng)年沒有取得發(fā)票,是不是匯算清繳的時候需要調(diào)增,調(diào)增后如果下一年5.31后取得了,在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
老師,現(xiàn)在做23年匯算,我發(fā)現(xiàn)去年1筆買的普通發(fā)票,金額2萬元,我準備納稅調(diào)增,如果稅務(wù)局將來查到,會不會追究責(zé)任?
老師,我們公司后面每個月要收幾十萬的居間費,是用小規(guī)模,還是個體戶公司開票比較好,要交多少的稅???
老師 我們單位外地駐扎員工每個月給4500餐費補助.月月都有 基本工資5000 我怎么申報個稅不用交稅
老師您好,公司有名員工離職,老板不想招人,想讓我兼職,把離職崗位員工工資的三分之一補償合理嗎
老師,公開招標(biāo)專家抽取完,里面沒有通知結(jié)果,這個合理嗎
一般納稅人開小規(guī)模,按多少繳稅
老師請問:這是我們的訴訟請求,我們是原告還未開庭(我們勝訴的可能性很大): 判令被告向原告支付欠付的租金 50000元 、違約金9000元 、占用費為 70000元、律師費 9750 元、保函保險費 400 元、本案訴訟費、保全費等全部訴訟費用。 目前1、我在賬上直掛賬租金50000元和違約金3000元;2、這個月又支付了第三方律師費 9750 元(已開票)、保函保險費 400 元(已開票)同時還有支付給法院的訴訟費(未開票)、保全費(未開票)合計2000元。3、占用費未掛賬。請問1、我掛賬金額是否應(yīng)該這個月調(diào)整一下和我們的訴訟請求一致?未掛賬的、少掛賬的是否掛上,還是說等到開庭后法院判決結(jié)果下來了在進行調(diào)賬?2、目前這個月已付的金額我是該做其他應(yīng)收掛在被告名下還是怎樣呢?
為客戶買的火車票可以報銷么
10月份補8月份的社保醫(yī)??梢詥崂蠋?/p>
樸老師,想問問一般去事務(wù)所和他人交接需要注意什么?
是不是10月開始,火車票沒有紙質(zhì),電子的,是不是要開公司抬頭才可以