你好,同學(xué) 不會(huì)的,納稅調(diào)增,不稅前扣除即可的
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi),重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào),我想問一下,更正申報(bào)流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找別的問題???這個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會(huì)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的警覺?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過了。稅務(wù)局就很可能看出來沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題 還會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅?或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅?還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,請(qǐng)問, 19、20年抵扣的運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被查出來是虛開的發(fā)票 現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 已經(jīng)在稅務(wù)局更正了19、20年的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ,還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費(fèi)用剔除了 這塊的補(bǔ)交的企業(yè)所得怎么做分錄
1.去年的房租費(fèi)用,因?yàn)橐恢睕]有開票,2022年底上個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)入的待攤費(fèi)用,也沒有攤銷,2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計(jì)入費(fèi)用,直接入2023年的費(fèi)用可以嘛,在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛, 2.因?yàn)榉孔庵Ц恫患皶r(shí),物業(yè)好久才給開一次發(fā)票,我當(dāng)年計(jì)提的房租費(fèi)用,如果當(dāng)年沒有取得發(fā)票,是不是匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增,調(diào)增后如果下一年5.31后取得了,在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
老師,現(xiàn)在做23年匯算,我發(fā)現(xiàn)去年1筆買的普通發(fā)票,金額2萬元,我準(zhǔn)備納稅調(diào)增,如果稅務(wù)局將來查到,會(huì)不會(huì)追究責(zé)任?
有民辦非企業(yè)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的實(shí)操課嗎
你好,幫看下,這個(gè)意思還是有風(fēng)險(xiǎn)是吧,因?yàn)楣拘?,也沒流程,剛老師說聽老板,后來問有沒風(fēng)險(xiǎn),老師是這樣答的
老師,離職補(bǔ)償金也要申報(bào)個(gè)稅的對(duì)吧?項(xiàng)目名稱寫解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金?
請(qǐng)問開具數(shù)電專票,購買方的地址電話和銀行名稱、賬號(hào)是不是可以不用填寫?
想問下出口退稅匯率用哪個(gè)
老師,我們公司購進(jìn)液氮是在大的儲(chǔ)罐里,會(huì)以三種形式賣出去,一種是充裝成小瓶直接賣原材料,一種是充裝小瓶賣氣態(tài)的氮?dú)?,一種是充裝小瓶賣氣態(tài)的高純氮?dú)猓夷懿荒茉谠履┌言牧习礈p掉直接賣原材料的部分,剩余的都轉(zhuǎn)入庫存商品-氮?dú)?,然后再之后的銷售中,是氮?dú)饩椭苯咏Y(jié)轉(zhuǎn),是高純氮?dú)饩桶?.2倍結(jié)轉(zhuǎn),這種方式做賬。
老師車船稅會(huì)計(jì)分錄如何寫?與車險(xiǎn)一起繳納,申報(bào)車險(xiǎn)印花稅是不要把車船稅減出去,謝謝
老師您好,有個(gè)問題請(qǐng)教下您。 公司支付25.5-26.4月的房租,未收到發(fā)票,借:預(yù)付賬款-*公司 貸銀行存款。后面每個(gè)月計(jì)提時(shí):借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款-*公司。 請(qǐng)問等收到發(fā)票后分錄要怎么做啊?
廠房裝修屬于什么科目
老師,這道題我不懂,為什么分母用1?0.2%
膽子太大了,虛開,我怕?lián)?zé)任
這種以后盡量避免,不要虛開
老師,真不會(huì)追究我責(zé)任么?我做的賬,當(dāng)時(shí)不知道,
不會(huì)的,這種只要?jiǎng)e稅前扣除,以及未來有問題沒回直接罰款企業(yè)