供應(yīng)商納稅義務(wù)晚了 a買來銷售的嗎 收入做了嗎
老師 你好 以前我們叫A公司 然后注銷掉 重新注冊(cè)B公司 但是之前有進(jìn)原料讓供應(yīng)商的公司開了一張專票20萬元的 抬頭是A公司,現(xiàn)在我們都注銷了A公司,這張20萬的專票A公司不能抵扣,就讓供應(yīng)原材料的公司開抬頭是B公司的, 但是供應(yīng)原材料的公司說要拿到工商局蓋有章的聲明才給重開B公司的,老師我想問下這個(gè)聲明怎么寫,因?yàn)槲覀儾皇歉墓久Q是直接注銷重新注冊(cè)
我老板有a、b、c公司,只有a公司有業(yè)務(wù),b、c公司沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,現(xiàn)在老板叫用b、c都開票給a公司,c公司開給b公司,a公司的供應(yīng)商開票給b、c公司,請(qǐng)問這樣操作有沒有風(fēng)險(xiǎn)?這樣操作對(duì)我老板有什么好處?
我老板有a、b、c公司,三家公司都是一般納稅人,只有a公司有業(yè)務(wù),b、c公司沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,現(xiàn)在老板叫用b、c都開票給a公司,c公司開給b公司,a公司的供應(yīng)商開票給b、c公司,請(qǐng)問這樣操作多繳增值稅的,對(duì)我老板有什么好處嗎?
我老板有a、b、c公司,三家公司都是一般納稅人,只有a公司有業(yè)務(wù),b、c公司沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,現(xiàn)在老板叫用b、c都開票給a公司,c公司開給b公司,a公司的供應(yīng)商開票給b、c公司,請(qǐng)問這樣操作多繳增值稅的,這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)教下,法人有2家公司,A為常用業(yè)務(wù)往來公司,B為新注冊(cè)的公司?,F(xiàn)在有部分原材料供應(yīng)商送貨到A公司來,但是發(fā)票抬頭開的是新的B公司的,請(qǐng)問這么做的目的是什么?
老師,營業(yè)收入應(yīng)該怎么設(shè)置二級(jí)科目
你好我們是商貿(mào)公司,成本過高稅務(wù),稅務(wù)局讓我們寫說明,請(qǐng)問有模板嗎
老師,您好!有一個(gè)客戶,款項(xiàng)已付,貨物已到公司,只是發(fā)票未開,做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,月末暫估要提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里邊嗎?
老師我們廠是砂石生產(chǎn)加工銷售的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)二個(gè)月了,昨天在做申報(bào)時(shí)忘記做資源稅零申報(bào)了,今天申報(bào)可以嗎?有什么大影響?
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對(duì)的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
A單位是跟供應(yīng)商買的設(shè)備,A單位做了在建工程,然后這臺(tái)設(shè)備已經(jīng)處理了。
你好,那你當(dāng)時(shí)做了固定資產(chǎn)折舊抵扣了所得稅沒有?如果沒有抵扣所得稅的話,沒有關(guān)系。
A公司在注銷稅務(wù)前已經(jīng)把設(shè)備低價(jià)轉(zhuǎn)讓了
你好,那當(dāng)時(shí)你轉(zhuǎn)讓了之后處置損失抵扣了所得稅嗎?
開具了轉(zhuǎn)讓銷售發(fā)票,算是證明已經(jīng)交了增值稅和所得稅【雖然有進(jìn)項(xiàng)抵扣和最終虧損未交稅】,可以這么理解吧?
可以的,你是虧損的。但是你這個(gè)虧損不允許抵扣所得稅呀,因?yàn)闆]有發(fā)票。
剛才我打錯(cuò)了,不可以。
意思是采購的設(shè)備沒有發(fā)票是不可以在稅前扣除所得稅,也不能做為損失嗎?本來沒開發(fā)票不是A公司的事情,設(shè)備款又支付出去了,在注銷的時(shí)候供應(yīng)商都不開票,那現(xiàn)在供應(yīng)商要把發(fā)票開出來,處理的虧損是不是可以抵扣所得稅了?
不允許抵扣所得稅,然后損失也不允許你會(huì)所得稅 是
那現(xiàn)在供應(yīng)商要把發(fā)票開出來,處理的虧損是不是可以抵扣所得稅了嗎?
可以的,可以這么做的。