您好同學: 1.發(fā)票開給B公司,是B公司的成本,估計將來B公司要有部分收入,有可能這部分收入是A公司轉移過去的,一般這樣操作,是為了將A公司的銷售額維持在小規(guī)模納稅人范圍內,也可能是為了將所得稅應納稅所得額控制在一定額度內,目的是為了享受稅收優(yōu)惠。 2.原材料送到了A公司,這個就是內部管理的問題了,一般稅務不會檢查到這么細,但是實際上是不合規(guī)的。但是明面上的單據比如出入庫單,還是要和發(fā)票抬頭單位保持一致。稅務要求的是發(fā)票流、現(xiàn)金流和實務流保持一致。實務流的體現(xiàn)就是出入庫單。
請教下:我有一家公司A是剛成立的,之前所需材料是用和其有往來的B公司與賣材料廠家簽訂合同,材料購買后付款是A公司打款,但發(fā)票名頭開具的是B公司,我現(xiàn)在的疑問是這筆材料能進A公司帳嗎?這么擰巴的賬務問題第一次遇見,我該如何處理才讓這筆材料進A公司帳呢?
老師 你好 以前我們叫A公司 然后注銷掉 重新注冊B公司 但是之前有進原料讓供應商的公司開了一張專票20萬元的 抬頭是A公司,現(xiàn)在我們都注銷了A公司,這張20萬的專票A公司不能抵扣,就讓供應原材料的公司開抬頭是B公司的, 但是供應原材料的公司說要拿到工商局蓋有章的聲明才給重開B公司的,老師我想問下這個聲明怎么寫,因為我們不是更改公司名稱是直接注銷重新注冊
A公司是生產和銷售實木門為主,A公司在B供應商采購原材料,原材料款項尚未支付,欠供應商8萬元,A公司和C客戶有往來,應收C客戶10萬,A公司讓C客戶直接支付8萬元給B供應商,這樣就等于A公司不欠B供應商的貨款了,請問這怎么做賬務處理呢?
我們公司A,之前有個供應商B。業(yè)務模式是(A收客戶10萬,付款給B 6萬。發(fā)票正常開,資金正常走)?,F(xiàn)在A公司有一部分業(yè)務成立了獨立出去,成立一家新的公司C。 但是因為業(yè)務授權的關系,只能和A公司簽訂業(yè)務。請問現(xiàn)在能不能(A公司收款10萬,開票給客戶。C公司開票給A公司,向A公司收款10萬。C公司在付款6萬給B).
老師,請教下,法人有2家公司,A為常用業(yè)務往來公司,B為新注冊的公司?,F(xiàn)在有部分原材料供應商送貨到A公司來,但是發(fā)票抬頭開的是新的B公司的,請問這么做的目的是什么?
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結轉采用月結法比較好,還是采用粘膜一次性結轉比較好? 應交稅費~應交增值稅~轉出多交增值稅 和 應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對方公司已經注銷,這筆賬務怎么處理(確定貨款已經收不回)
老師,憑票抵扣的國內旅客運輸服務——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請問是在申報的時候計算填列,還是和通行費一樣可以在抵扣平臺獲??? 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時外出打車的電子普票也可以抵扣?
老師,你好,課程怎么后臺暫停時間,什么時候學什么時候開通
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人公司,今天邀請了10多家個體工商戶門店的客戶到一個產品的生產基地去參觀,客戶的消費大多都算是個體工商戶門店收入,客戶大概有280個人,伙食費、住宿費、禮品和租大巴車費用又都是我們公司支出,這個做賬呢
請問老師,混凝土生產制造業(yè)成本1立方米混凝土用多少度電?
好的,老師您講解的特別詳細,明白了,謝謝
不客氣同學,請點五星好評,多謝