你好,還是正常按收入申報(bào)增值稅就是
老師:收到個(gè)人代開的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票12萬元,但出納說轉(zhuǎn)不了錢到個(gè)人卡上,對(duì)方就給了她一個(gè)對(duì)公賬戶,出納把款轉(zhuǎn)到對(duì)公戶上了。這種情況我該咋個(gè)處理(等于是錢打入對(duì)公戶,發(fā)票是個(gè)人代開來的)?
老師,您好,就是我們現(xiàn)在是這種情況,對(duì)方公司給我公戶打了款,但是對(duì)方公司不給我們開發(fā)票,這個(gè)不開發(fā)票有沒有撒問題?
老師 我們有一批貨 對(duì)方已經(jīng)過戶到我們公司名下了 我們款也付了 但是發(fā)票沒開給我們 我們這批貨也轉(zhuǎn)給下家了 錢也收了 同樣沒給下家開票 這種情況賬要怎么處理
老師 我負(fù)責(zé)的企業(yè)它的地在2023年全年租給了乙公司 一年結(jié)算一次租金 然后在第四季度開票申報(bào)房產(chǎn)稅 但是我稅種核定如果房產(chǎn)稅是季報(bào) 那我前三個(gè)季度沒有申報(bào)的房產(chǎn)稅就會(huì)產(chǎn)生滯納金 請(qǐng)問這種情況我要怎么處理比較好
老師好,客戶現(xiàn)在給我們開來第一季度的辦公室租金專用發(fā)票,但是我們只付了1月份的租金款,這種情況怎么做賬務(wù)處理?
老師,公司出售之前買的挖掘機(jī),需要交幾個(gè)點(diǎn)的稅,之前的進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣13%,一般納稅人
老師社保減員,只在社保網(wǎng)減員還用在去醫(yī)保網(wǎng)減員嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)的協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)制度(實(shí)用版),謝謝
老師好,請(qǐng)問公司共需支付1500元修理費(fèi),在7月預(yù)付了1000元,8月收到修理發(fā)票并支付余款,請(qǐng)問老師2個(gè)月的分錄如何做???謝謝
同省 不同市 的餐飲費(fèi)或者住宿費(fèi)是差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個(gè)正確嗎?是應(yīng)該他們開這個(gè)紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師 想問下直播行業(yè)內(nèi)賬按發(fā)貨確認(rèn)收入還是按回款確認(rèn)收入會(huì)好一些
住宿費(fèi)發(fā)票 如果金額是6000多 怎么開開一項(xiàng)可以嗎
國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)要不要一單一單跟訂單號(hào)去匹配對(duì)一下?
我們是裝修公司,我看不懂這個(gè)訂的公式,有沒有簡(jiǎn)單一點(diǎn)的公式,求解
老師會(huì)計(jì)分錄咋做呀
正常做收入,只是沒收的款掛應(yīng)收賬款
老師,是不是,借應(yīng)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
是的,就是這樣做的哈
老師,我們現(xiàn)實(shí)中就是,開出票就確定收入是嗎
是的,開票就得確認(rèn)收入