你好,實務(wù)中,以前年度損益一般會調(diào)資產(chǎn)負債表利潤分配-未分配利潤年初數(shù),或是在利潤表中單獨列報以前年度損益,但這個差異會一直在,可以自行選擇,希望可以幫助你,謝謝
資產(chǎn)負債表的未分配利潤 期末減去期初的差額 在減去利潤表的利潤 不等于調(diào)整的以前年度損益 ,差的金額是計提的企業(yè)所得稅金額, 但是,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度調(diào)整損益-分配的利潤,這個等式完整沒問題。 為什么兩個勾稽關(guān)系有一個有差額呢?
老師,您好!由于我未計提去年的所得稅,今年用了以前年度損益調(diào)整科目,做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣導致了資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)的金額和利潤表中的凈利潤不一致,就差了以前年度損益這個金額,請問改怎么辦呢?謝謝!
23年有筆分錄是以前年度損益調(diào)整50元,出12月報表的時候,資產(chǎn)負債表,未分配利潤科目,期末數(shù)減期初數(shù)跟利潤表的利潤不一致,差了50,怎么調(diào)整?是不是錯了
老師,凈利潤的本年累計數(shù)是未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù),我這23年做了1133.89金額的以前年度損益調(diào)整。凈利潤數(shù)正好相差1133.89,怎么調(diào)整財務(wù)報表
老師好:23年有筆分錄是貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整194974元,導致23年末利潤分配余額與23年度本年度盈利數(shù)據(jù)就差了這個數(shù),請問怎么填報23年度利潤表?真實填列當年損益后,資產(chǎn)負債表的利潤分配期初數(shù)和期末數(shù)就剛好差了這筆金額,怎么做?這筆金額系往年多計提的稅金及附加
去年五月份考的初級職稱還能不能申請個人補貼呢?
請教一下老師,以下分錄如何理解?
老師,想問一下,我們公司有一輛貨車是掛在老板名下的,但實際是公司在使用,買保險也是以私人名義買的。現(xiàn)在保險公司有保險返點優(yōu)惠,但是需要我們公司開票給到保險公司,他們才把錢轉(zhuǎn)給我們,而且他們想轉(zhuǎn)公賬。這樣可以嗎?
老師: 我們新開了個體工商戶, 我們一年以內(nèi)可以開多少金額票? 收多少金額款呢? 我對個體工商戶不懂
請問老師賬面的暫估的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,但是沒有取得發(fā)票,這筆暫估能沖掉嗎?
報表填列在哪個章節(jié)忘記了
我們招來不長時間的會計 其實一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費勁 比如 我讓他整理報銷表格 她要求讓報銷的人整理一個表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計起來麻煩 那次讓她取錢 因為著急用 我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動不動 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
長期應(yīng)收款為什么是非流動資產(chǎn)呢
老師,不定項選擇二的5題,這個30是那里來的?
老師,請問同一家公司,同一家開戶銀行,資金相互劃轉(zhuǎn),怎么做會計分錄呀,人民幣賬戶出120000,港幣賬戶收126960,港幣賬戶出126960,美金賬戶收16333.46,辛苦老師,幫我解答下,謝謝老師!
那就得去稅局大廳修改22年末報表的利潤分配金額了,否則23年度的資產(chǎn)負債表的利潤分配數(shù)期初期末差不是本年利潤金額
還有老師,現(xiàn)在稅局申報平臺的利潤表沒有單獨列式以前年度損益調(diào)整這個科目的行次,沒法填列
你好,稅務(wù)申報是沒辦法填,企業(yè)自行可以填列,修改財務(wù)報表可以不去大廳,自行修改即可,企業(yè)做好留查說明即可,希望可以幫助你,謝謝
還是不懂啊,企業(yè)自行填列哪里?
修改以前年度報表我記得必須去大廳吧,明天問下稅管員
你好,系統(tǒng)導出報表后,Excel表格中自己添加一列,實務(wù)中每個月都要做財務(wù)分析,這樣便于分析,希望可以幫助你,謝謝